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2024年度中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门决算

发布日期: 2025-09-24 来源: 市委巡察办 访问量:
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367-中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室本级部门

2024年度

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门决算


  

公开时间:2025924

第一部分 部门概况……………………………………………………………1

一、部门职责…………………………………………………………………………  1

二、机构设置…………………………………………………………………………  5

第二部分2024年度部门决算情况说明…………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………11

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………………………… 13

第四部分 附件………………………………………………………………… 16

第五部分 附表………………………………………………………………… 40

一、收入支出决算总表………………………………………………………………40

二、收入决算表………………………………………………………………………40

三、支出决算表………………………………………………………………………40

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………40

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………………40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………40


七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………………40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………………40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………………40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………40

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………………40

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………40

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………40


第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)主要职能

贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署,切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

1.向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

3.承担有关政策研究、制度建设等工作,组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

4.对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

5.配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

6.指导县(市、区)党委巡察工作。

7.完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

(二)2024年重点工作完成情况

1.强化政治引领,持续深化理论武装。牢牢把握政治巡察定位,坚持把政治建设摆在首位,将理论武装抓在日常。一是持续深化理论学习。严格落实“第一议题”制度要求深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述和新修订的《中国共产党巡视工作条例》精神,深刻把握中央、省委、市委关于巡视巡察工作的新部署新要求。召开2023年巡察工作总结复盘会和巡察工作高质量发展专题研讨会,教育引导巡察干部做到学思用贯通、知信行合一。二是抓实党纪学习教育。“集中+个人”、“学习+研讨”相结合的方式,紧扣党纪学习教育各环节重点任务,突出学习重点、丰富学习形式。结合典型案例通报解读、支部书记讲党课等形式,不断推动巡察机构党纪学习教育走深走实。

2.坚持统筹谋划,有序推进巡察全覆盖。坚持“两个维护”根本任务,立足“四个聚焦”监督重点,深化重点领域巡察监督。一是规范开展巡察监督采用组内分组“一托二”的方式,组建12个巡察组对市委政法委、市国资委、医疗卫健、群团板块30个单位开展常规巡察,对安州区纪委监委机关、组织部等18个单位开展提级巡察二是深入配合群腐问题集中整治。市县两级组建10个机动巡察组,采用“市指导督导+县(市、区)推磨式交叉巡察”的方式,开展市县联动高标准农田建设领域机动巡察。6月,相关经验做法被省纪委监委集中整治领导小组办公室《工作简报》刊载。三是探索“巡审财”联动监督。分别对绵阳科技城新区、绵阳市医保局开展巡察、审计、财会联动监督,变“单兵作战”为“协同作战”,坚持共商共谋组织实施计划、协力协作重点难点突破、互通互享监督资源成果,推进“政治体检”与“经济体检”相融互促。

3.深化上下联动,切实提高巡察工作质效。通过省委巡视带巡察、市县联动巡察等形式,不断健全巡察工作格局。一是积极向上汇报。省委巡视带巡察期间实行周工作联络制,各联动巡察组定期向省委巡视组汇报工作进展情况,配合完成十二届省委第四轮巡视绵阳7个县(市、区)期间巡视带巡察和巡视联络工作。全年,选派全市范围内22名干部参加省委巡视工作,配合省委巡视办拟制巡察监督指引。二是强化向下指导。出台《加强对县(市、区)党委巡察工作日常指导督导工作方案》。4月,对涪城区巡察工作开展现场指导督导。8月至11月,以巡察工作专项检查整改为契机,召开全市巡察工作专项检查整改推进会,深入各县(市、区)沉浸式调研指导2至3天整改工作。三是深化对村巡察。坚持市级统筹谋划,对地域在产业园区内的村(社区)开展提级巡察,指导各县(市、区)结合各地实际,因地制宜推进对村(社区)巡察。四是加强横向贯通。修订完善市委巡察机构与市纪委监委机关、市委组织部协作机制意见。抽调市发改委、市审计局、市财政局等单位业务骨干,组建专业人才小分队,为巡察组开展政策辅导、业务指导、问题咨询工作。

4.压实工作责任,着力强化巡察整改和成果运用。坚持把推进巡察整改、用好巡察成果作为巡察高质量发展的关键环节。一是督促落实整改主体责任。坚持推进巡察整改制度机制创新,实行整改事项提示提醒、进展报告报备制度,压实被巡察单位党组织整改主体责任,制定好问题、任务、责任“三张清单”切实强化被巡察党组织政治担当。二是强化整改问责力度推动市纪委、市委组织部强化整改督促,盯住重点人、重点事不放,逐一对账销号。实行巡察反馈问题整改不力通报和约谈问责机制,1月上旬,市纪委监委机关、市委组织部、市委巡察办联合印发《关于八届市委第四轮巡察反馈问题整改不力情况的通报》三是履行整改统筹责任。健全市委巡察办会同市纪委监委机关、市委组织部“三方联合”督促检查整改情况机制,建立巡察集中整改销号流程图四是推动巡察工作建议落实。把巡察建议作为强化巡察成果运用、促进巡察整改落实的一项重要举措,定期追踪巡察工作建议办结情况,防止巡察建议“一发了之”。          

5.夯实基础保障,有效激发巡察内生动力。严格落实十二届省委第三轮巡察工作专项检查反馈意见要求,针对专项检查反馈的4大方面6个主要问题,制定26项整改措施,已全部完成整改。一是加强干部队伍建设。畅通巡察专职干部交流、培养渠道,分类建立调整人才库,在2022年首次组建巡察人才库基础上,5月会同纪委监委、组织部等13个单位开展人才库调整更新,更新后的市本级巡察人才库入库人员738人;商请市委组织部选派市级部门、县(市、区)、园区、企事业单位优秀年轻干部到市委巡察岗位锻炼。二是提升巡察信息化水平。建立常态化学习机制,坚持走出去“看”、请进来“讲”、全覆盖“学”三管齐下。夯实信息设备保障,全面落实内网办公,巡察期间各组全部运用“限定局域网+单机系统”模式,实现全面、全程、全员使用单机系统,指导盐亭县做好信息化建设示范点工作。三是加强工作提炼总结。充分发挥《绵阳巡察信息》、“绵阳巡察”公众号等阵地作用,营造良好巡察监督氛围。全年共编印信息68期,全市巡察工作信息被中央、省、市刊载30篇,其中《绵阳涪城:多缴的电费退回来了》等被四川巡视公众号刊载,平武县通过“码上巡”助推解决村民林权证经验被《人民日报》政治版刊发。

二、机构设置

市委巡察办下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

市委巡察办内设综合科、巡察一科、巡察二科3个科室。

市纪委监委留置管理中心,3名事业编制人员专司巡察信息化工作。


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1812.83万元。与2023年相比,收、支总计各增加187.38万元,增长11.53%。主要变动原因:一本年度巡察任务加重,追加了项目经费;二是2024年度根据批复购买了一辆公车并运行产生了相应的公车运行维护费用。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1812.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1812.83万元,占100%

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1812.83万元,其中:基本支出806.15万元,占44.47%;项目支出1006.68万元,占55.53%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1812.83万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加187.83万元,增长11.53%。主要变动原因:一本年度巡察任务加重,追加了项目经费;二是2024年度根据批复购买了一辆公车并运行产生了相应的公车运行维护费用。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1812.83万元,占本年支出合计的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加187.83万元,增长11.53%。主要变动原因:一本年度巡察任务加重,追加了项目经费;二是2024年度根据批复购买了一辆公车并运行产生了相应的公车运行维护费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1812.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1618.02万元,占89.26%;社会保障和就业支出100.34万元,占5.53%;卫生健康支出26.56万元,占1.47%;住房保障支出67.91万元,占3.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1812.83元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为611.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为24.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算为982.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为15.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为56.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为28.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补(项):支出决算为9.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为58.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为9.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出806.15万元,其中:

人员经费652.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费153.47万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为31.19万元,完成预100%,较上年增加30.92万元,增长114.52%。决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算30.47万元,占100%;公务接待费支出决算0.72万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2023年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出30.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算2023年增加30.47万元,增长100%。主要原因是我部门2024年度根据批复购买了一辆公车并运行产生了相应的公车运行维护费用

其中:公务用车购置支出24.47万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:载客汽车1辆、金额24.47万元,主要用于巡察办业务开展。截至2024年12月31日,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于巡察办业务开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.72万元,完成预算28.8%。公务接待费支出决算比2023年增加0.45万元,增长166.67%。主要原因是其他市(州)巡察机构及各县(市、区)巡察机构来绵调研及业务交流次数增加。其中:

国内公务接待支出0.72万元,主要用于其他市(州)巡察机构及各县(市、区)巡察机构来绵调研及业务交流用餐费。国内公务接待7批次,65人次(不包括陪同人员),共计支出0.72万元,具体内容包括:1)接待省委巡视办赴绵开展巡视反馈工作,支出金额为0.07万元;(2)接待省委巡视办赴绵开展巡视作风纪律评估工作,支出金额为0.10万元;3)接待省委巡视办赴绵开展信息化工作,支出金额为0.12万元;(4)接待内江市委巡察办赴绵调研学习,支出金额为0.17万元;(5)接待成都市委巡察办赴绵调研学习,支出金额为0.09万元;(6)接待成都市委第六巡察组赴绵调研学习,支出金额为0.11万元;(7)接待帮扶人员赴绵开展跟班学习,支出金额为0.06万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年,市委巡察办机关运行经费支出153.47万元,比2023年增加78.69万元,增长1.05%。主要原因:一人员增加,同时相应增加了人员经费及公用经费;二是2024年度根据批复购买了一辆公车并运行产生了相应的公车运行维护费用。

(二)政府采购支出情况

2024年,市委巡察办政府采购支出总额33.51万元,其中:政府采购货物支出33.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于巡察期间业务开展。授予中小企业合同金额9.04万元,占政府采购支出总额的26.98%,其中:授予小微企业合同金额9.04万元,占政府采购支出总额的26.98%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,市委巡察办共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对巡察组工作专项经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,组织3个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

11.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分附件

附件1

2024年度中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

市委巡察办现有3个科室,综合科、巡察一科、巡察二科。2024年10月25日市委巡察机构全部编制统一列编在市纪委监委机关,干部人事相关工作由市纪委监委机关统一管理,财务和机关党建、工会、后勤等事务仍由市委巡察办独立负责。

(二)机构职能

市委巡察办的主要职责是:贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署,切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。(1)向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署。(2)统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。(3)承担有关政策研究、制度建设等工作,组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料(4)对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。(5)配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。(6)指导县(市、区)党委巡察工作。(7)完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

(三)人员概况

市委巡察机构行政编制23名,年末实有在职人数25人,调出2人,安置转业军官1人,本年净减少1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入1160.24万元。部门决算收入1812.83万元,其中一般公共预算决算收入1812.83万元,政府性基金预算决算收入0.00万元,国有资本经营预算决算收入0.00万元,社会保险基金预算决算收入0.00万元。

(二)部门财政资金支出情况

年度部门决算支出1812.83万元,其中基本支出决算支出806.15万元(含人员支出652.68万元,公用支出153.47万元);项目支出1006.68万元(含一般公共预算项目支出1006.68万元,政府性基金项目支出0.00万元,国有资本经营预算项目支出0.00万元,社会保险基金项目支出   0.00万元)。结转和结余0.00万元(含一般公共预算0.00万元,政府性基金0.00万元)。

三、部门整体支出绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1-1-1.编制完整:分值:3.00分,自评得分:3.00分;计算过程和评定依据:单位所有资金来源安排的支出都纳入年初部门预算编制。

1-1-2.目标制定:分值:5.00分,自评得分:5.00分;计算过程和评定依据:绩效目标编制要素完整,绩效指标细化量化。

1-1-3.编制准确:分值:5.00分,自评得分:5.00分;计算过程和评定依据:因我单位的项目经费是根据单位工作情况,完成后核实报销,年初安排的项目预算只能算是预拨,所以不存在编制预算不准确的说法。

1-2-1.支出规范:分值:5.00分,自评得分:5.00分;计算过程和评定依据:严格贯彻落实预算执行管理规定,无违规发放工资、奖金,冿补贴现象,分配专项奖金履行集体决策程序,分配专项资金按《绵阳市财政资金审批管理办法》规定程序报批。

1-2-2.支出控制:分值:5.00分,自评得分:5.00分;计算过程和评定依据:日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水电物业费”等商品和服务科目预决算偏差小于10%。

1-2-3.动态调整:分值:5.00分,自评得分:5.00分;计算过程和评定依据:部门年度预算调剂额和年末部门预算额度收回均为0。

(二)综合管理情况

2-3-1.预算管理:分值:4.00分,自评得分:4.00分;计算过程和评定依据:本部门在年初部门预算政府采购编制中,凡涉及政府采购“应编尽编”,不存在无预算采购,超预算采购的情况。

2-3-2.采购实施:分值:4.00分,自评得分:4.00分;计算过程和评定依据:在政府采购中,采购方式和采购程序,严格按照《中华人民共和国政府采购法》实施,合法合规,不存在执行进度缓慢情况。

2-4-1.配置使用:分值:4.00分,自评得分:4.00分;计算过程和评定依据:新增资产配置预算与部门预算同步编制;国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账,账账,账实相符;将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-4-2.收益核算:分值:2.00分,自评得分:2.00分;计算过程和评定依据:本部门未涉及该指标。

2-5-1.制度建设:分值:2.00分,自评得分:2.00分;计算过程和评定依据:严格建立健全各种规章制度。

2-5-2.制度执行:分值:2.00分,自评得分:2.00分;计算过程和评定依据:严格按照“分事分权、分级授权、分岗设权”的要求不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-6-1.预算编制执行:分值:4.00分,自评得分:4.00分;计算过程和评定依据:“三公”经费较上年实现“零增长”,“三公”经费决算数未突破年初预算数。

(三)绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开:分值:2.00分,自评得分:2.00分;计算过程和评定依据:按要求在相关网站上公开单位相关信息。

3-1-2.决算公开:分值:2.00分,自评得分:2.00分;计算过程和评定依据:按要求向社会公开部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评。

3-2-1.结果整改:分值:2.00分,自评得分:2.00分;计算过程和评定依据:全年政策项目完成情况良好,无需要整改事项。

3-2-2.应用反馈:分值:2.00分,自评得分:2.00分;计算过程和评定依据:按财政要求在规定时间内完成相关绩效报告及成果。

3-2-3.违规记录:分值:2.00分,自评得分:2.00分;计算过程和评定依据:根据上一年的巡视(察)、审计、财会监督检查,本部门在预算管理、财务收支等方面,未存在违规违纪问题。

(四)预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标:绩效指标【数量指标】【采购2批次的A3、A4打印纸】分值:3.56,自评得分:3.56:目标及完成情况:设定目标采购2批次的A3、A4打印纸≥2批;本年度完成2批。

4-1-1.数量质量指标:绩效指标【数量指标】【公用经费】分值:3.56,自评得分:3.56:目标及完成情况:设定目标公用经费≥1年;本年度完成1年。

4-1-1.数量质量指标:绩效指标【数量指标】【人员经费】分值:3.56,自评得分:3.56:目标及完成情况:设定目标人员经费≥1年;本年度完成1年。

4-1-1.数量质量指标:绩效指标【数量指标】【特定类项目经费】分值:3.56,自评得分:3.56:目标及完成情况:设定目标特定类项目经费≥3项;本年度完成3项。

4-1-1.数量质量指标:绩效指标【质量指标】【采购验收合格率达到100%】分值:3.56,自评得分:3.56:目标及完成情况:设定目标采购验收合格率达到100%=100%;本年度完成100%。

4-1-2.时效指标:绩效指标【时效指标】【2024年年底之前】分值:3.56,自评得分:3.56:目标及完成情况:设定目标2024年年底之前=1年;本年度完成1年。

4-1-3.成本指标:绩效指标【经济成本指标】【保障人员、公用经费顺利运行,保障项目顺利实施】分值:3.56,自评得分:3.56:目标及完成情况:设定目标保障人员、公用经费顺利运行,保障项目顺利实施=1160.24万元;本年度完成1160.24万元。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响:绩效指标【社会效益指标】【聚焦党中央决策部署在基层的落实情况、群众身边不正之风和腐败问题、基层党组织建设情况、巡察整改和成果运用情况开展巡察,着力查找和推动解决问题,推动坚持和加强党的全面领导。】分值:3.56,自评得分:3.56:目标及完成情况:设定目标聚焦党中央决策部署在基层的落实情况、群众身边不正之风和腐败问题、基层党组织建设情况、巡察整改和成果运用情况开展巡察,着力查找和推动解决问题,推动坚持和加强党的全面领导。≥95%;本年度完成95%。

4-3-1.公众或服务对象满意度:绩效指标【服务对象满意度指标】【在巡察中,着力监察落实惠民利民、安民富民政策,整治群众身边的作风和腐败问题,解决群众急难愁盼问题】分值:3.56,自评得分:3.56:目标及完成情况:设定目标在巡察中,着力监察落实惠民利民、安民富民政策,整治群众身边的作风和腐败问题,解决群众急难愁盼问题≥95%;本年度完成95%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

认真开展自评工作。根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合分析,预算资金使用过程无偏差,预算执行率达100%,自评结论为“优秀”。根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为92.00,自评等次为:优秀  

)存在问题

一是部分项目资金支付进度滞后;二是内控制度需进一步完善。

)改进建议

1.科学合理编制预算,严格执行预算。加强支出的审核、跟踪及预算执行情况

2.进一步完善内部管理制度,提升管理效能。

2024年度中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室本级部门部门整体支出绩效评价得分明细表

附件

2024年度部门整体支出绩效评价得分明细表

填表人:李昭

打印日期:2025/5/13 16:43:00

一级指标

二级指标

三级指标

是否涉及

分值

自评分数

评定依据及说明

合计:

92.00

部门预算管理

预算编制

编制完整

3.00

3.00

单位所有资金来源安排的支出都纳入年初部门预算编制。

目标制定

5.00

5.00

绩效目标编制要素完整,绩效指标细化量化。

编制准确

5.00

5.00

因我单位的项目经费是根据单位工作情况,完成后核实报销,年初安排的项目预算只能算是预拨,所以不存在编制预算不准确的说法。

预算执行

支出规范

5.00

5.00

严格贯彻落实预算执行管理规定,无违规发放工资、奖金,冿补贴现象,分配专项奖金履行集体决策程序,分配专项资金按《绵阳市财政资金审批管理办法》规定程序报批。

支出控制

5.00

5.00

日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水电物业费”等商品和服务科目预决算偏差小于10%。

动态调整

5.00

5.00

部门年度预算调剂额和年末部门预算额度收回均为0。

综合管理

非税收入管理

政策执行

2.00

0.00

及时更新

2.00

0.00

收入解缴

4.00

0.00

政府采购管理

预算管理

4.00

4.00

本部门在年初部门预算政府采购编制中,凡涉及政府采购“应编尽编”,不存在无预算采购,超预算采购的情况。

采购实施

4.00

4.00

在政府采购中,采购方式和采购程序,严格按照《中华人民共和国政府采购法》实施,合法合规,不存在执行进度缓慢情况。

资产管理

配置使用

4.00

4.00

新增资产配置预算与部门预算同步编制;国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账,账账,账实相符;将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

收益核算

2.00

2.00

本部门未涉及该指标。

内控制度管理

制度建设

2.00

2.00

严格建立健全各种规章制度。

制度执行

2.00

2.00

严格按照“分事分权、分级授权、分岗设权”的要求不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措。建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

三公经费管理

预算编制执行

4.00

4.00

“三公”经费较上年实现“零增长”,“三公”经费决算数未突破年初预算数。

绩效结果应用

信息公开

预算公开

2.00

2.00

按要求在相关网站上公开单位相关信息。

决算公开

2.00

2.00

按要求向社会公开部门整体支出绩效自评及项目支出绩效自评。

整改反馈

结果整改

2.00

2.00

全年政策项目完成情况良好,无需要整改事项。

应用反馈

2.00

2.00

按财政要求在规定时间内完成相关绩效报告及成果。

违规记录

2.00

2.00

根据上一年的巡视(察)、审计、财会监督检查,本部门在预算管理、财务收支等方面,未存在违规违纪问题。

预算绩效

产出指标完成

数量质量指标

17.78

17.78

1、设定目标【质量指标】【采购验收合格率达到100%】=100%;实际完成100%。
2、设定目标【数量指标】【人员经费】≥1年;实际完成1年。
3、设定目标【数量指标】【公用经费】≥1年;实际完成1年。
4、设定目标【数量指标】【采购2批次的A3、A4打印纸】≥2批;实际完成2批。
5、设定目标【数量指标】【特定类项目经费】≥3项;实际完成3项。

时效指标

3.56

3.56

1、设定目标【时效指标】【2024年年底之前】=1年;实际完成1年。

成本指标

3.56

3.56

1、设定目标【经济成本指标】【保障人员、公用经费顺利运行,保障项目顺利实施】=1160.24万元;实际完成1160.24万元。

效益指标完成

社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响

3.56

3.56

1、设定目标【社会效益指标】【聚焦党中央决策部署在基层的落实情况、群众身边不正之风和腐败问题、基层党组织建设情况、巡察整改和成果运用情况开展巡察,着力查找和推动解决问题,推动坚持和加强党的全面领导。】≥95%;实际完成95%。

满意度绩效

公众或服务对象满意度

3.56

3.56

1、设定目标【服务对象满意度指标】【在巡察中,着力监察落实惠民利民、安民富民政策,整治群众身边的作风和腐败问题,解决群众急难愁盼问题】≥95%;实际完成95%。

根据自评得分情况,剔除本部门不涉及指标,折算前得分:92.00分,折算后实际得分:100.00分。

评价等次

(得分≥90,优;90>得分≥80,良;
80>得分≥60,中;得分<60,差

优秀

附件2

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

2024年度政策(项目)支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2024年度,我单位实施项目3个(其他运转类项目3个),资金范围涵盖一般公共预算,预算资金1,006.68万元(市级财政资金1,006.68万元)。其中:一般公共预算项目3个,预算资金1,006.68万元(市级财政资金1,006.68万元)。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。

2024年度,我单位实施项目3个(其他运转类项目3个),实施项目预算执行1,006.68万元(市级财政资金1,006.68万元),预算执行率100.00%。其中:一般公共预算项目3个,预算执行1,006.68万元( 市级财政资金1,006.68万元),预算执行率100.00%。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映,我单位全年3个项目年度总体绩效目标全部完成3个,占100.00%。其中一般公共预算项目3个,全部完成3个,占100.00%。

(三)项目(决策与过程)管理分析。

通过自评反映,我单位全年项目3个(其中其他运转类项目3个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分100.00,等级为:优。其中管理评价得分高于平均分项目0个,占比0.00%,得分低于平均分项目0个,占比0.00%。

(四)绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映,我单位全年3个项目涉及年度产出数量指标共计3个,全部完成3个,占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标3个,全部完成3个,占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映,我单位全年3个项目涉及年度产出质量指标共计3个,完成质量达100-90(含)%的指标3个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个,完成质量达100-90(含)%的指标3个,占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映,我单位全年3个项目涉及年度产出时效指标共计4个,按时完成4个,占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个,按时完成4个,占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映,我单位全年3个项目涉及年度产出成本指标共计4个,全部完成4个,占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标4个,全部完成4个,占100.00%。

(五)项目效益分析。

1.经济效益指标。

过自评反映,我单位全年3个项目均不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标。

通过自评反映,我单位全年3个项目涉及社会效益指标共计3个,优秀的指标3个,占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个,优秀的指标3个,占100.00%。

3.生态效益指标。

通过自评反映,我单位全年3个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映,我单位全年3个项目涉及可持续效益指标共计2个,可持续2个,占100.00%。其中一般公共预算项目涉及可持续效益2个,可持续2个,占100.00%。

三、评价结论

(一)综合评价结论。

通过自评反映,我单位全年项目3个(其中其他运转类项目3个),项目综合评价平均得分100.00,等级为:优。其中综合评价得分高于平均分项目0个,占比0.00%,得分低于平均分项目0个,占比0.00%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2024年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》绵财绩20254号)通知要求,评价工作组根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对2024年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。绩效目标实现评价具体情况自评表(见附件3)。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因。

无,2024年度项目整体绩效评价良好

(二)下一步改进措施。针对自评反映问题,提出如下改进措施。

下一步我单位将强化对财政支出整体绩效评价工作重要性的认识,按照“花钱必问效”的原则,切实做好“预算支出绩效评价”工作,在编制年初预算时,全盘考虑,根据工作实际编制项目预算,仔细推算,尽量缩小偏差;将加强学习,提高财经管理人员的理论水平和业务能力,以适应新形势下对财务人员的高标准要求。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效自评结果拟应用情况。

本单位将根据自评结果及时制定整改措施并进一步强化绩效评价结果应用,将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据,进一步优化财政资源配置。

(二)绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2024年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

附件

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

单位(盖章):中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

填报日期:

2025年6月13日

项目名称

商务车采购

主管部门及代码

367-中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室本级部门

实施单位

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

0.00

24.47

24.47

1.00

10

预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:商务车采购指标为2024年初机关事务局临时批复,并申明此项资金由市本级“公务用车购置(更新)”专项资金列支,故产生了预算调整。

  其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

        市级财政资金

0.00

24.47

24.47

1.00

        县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

  其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障市委巡察机构日常公务出行。

配合完成十二届省委第四轮巡视绵阳7个县(市、区)期间巡视带巡察工作,4月对涪城区开展巡察工作现场指导督导,提出工作建议。

决策与过程指标
100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

立项依据充分

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立程序规范

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目绩效目标完整

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

绩效指标细化

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

预算编制匹配高

资金分配合理性

合理

合理

9

9

资金分配合理

过程
46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目质量可控

资金使用合规性

合规

合规

12

12

资金使用合规

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

小计:

100

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

巡察工作公务用车天数

260

280

10

10

时效指标

巡察工作公务用车全年用车率

90

百分比

95

20

20

质量指标

巡察工作公务用车人次

6000

人次

6200

20

20

成本指标

经济成本指标

采购商务用车25万

250000

244700

10

10

效益指标

社会效益指标

推动巡察监督走深走实

90

百分比

95

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

乘车人员满意度

90

百分比

95

10

10

小计:

90

90.00

自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):

100

100.00

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。赴省委巡视办汇报工作累计18次,赴县(市、区)指导督导工作30余次,较好维持单位日常运转。

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

单位(盖章):中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

填报日期:

2025年6月13日

项目名称

巡察工作专项经费项目

主管部门及代码

367-中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室本级部门

实施单位

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

344.00

976.21

976.21

1.00

10

预算执行率较低原因:; 预算调整(调增/调减)原因:按照省委和工作要求,增加省市县三级联动巡察,新增8个县级巡察组交叉提级巡察,相应的工作经费增加。

  其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

        市级财政资金

344.00

976.21

976.21

1.00

        县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

  其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2024年,根据八届市委巡察全覆盖目前任务,计划市本级开展2轮左右巡察工作,对市直部门、市委派出党工委等开展常规巡察,同时根据中央、省委关于更好发挥市级巡察机构在上下联动中的重要作用,破解基层熟人社会监督难题等相关部署,计划2024年整合市县巡察力量,采用直接巡察、提级巡察、交叉巡察等方式,开展对县(市、区)、园区有关党组织巡察工作。

开展八届市委第六轮、第七轮两轮巡察,对48个单位开展了巡察,对涪城区开展现场指导督导。2024年年底完成本届党委59.4%的巡察目标任务。

决策与过程指标
100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

立项依据充分

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立程序规范

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目绩效目标完整

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

绩效指标细化

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

预算编制匹配高

资金分配合理性

合理

合理

9

9

资金分配合理

决策与过程指标
100分)

过程
46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目质量可控

资金使用合规性

合规

合规

12

12

资金使用合规

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

小计:

100

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

根据八届市委巡察全覆盖目标任务,预计全年市本级开展2轮左右巡察工作。

4

4

20

20

绩效指标(90分)

产出指标

时效指标

年底之前。

1

1

10

10

质量指标

巡察30个以上部门或单位。

30

30

10

10

成本指标

经济成本指标

巡察工作开展期间产生的住宿费、餐费、办公费、印刷费、交通费及巡察办协调费用

3440000

/年

3440000

20

20

效益指标

可持续影响指标

发现问题、形成震慑,推动改革、促进发展

定性

长期有效

%

长期有效

10

10

社会效益指标

强化巡察发现问题的整改工作。

95

%

95

10

10

满意度指标

满意度指标

所有被巡察单位对反馈的问题认同并全部整改。

95

%

95

10

10

小计:

90

90.00

自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):

100

100.00

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。2024年,绵阳市委巡察机构坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党中央、省委关于巡视巡察工作的部署要求,认真贯彻落实新修订的《中国共产党巡视工作条例》和省委巡视工作领导小组《关于进一步推动新时代巡察工作高质量发展的意见》,全面落实全省巡察工作“规范化建设年”部署要求,精准开展政治监督。开展八届市委第六轮、第七轮巡察,组建12个巡察组,采用“一托二”的方式对48个党组织开展常规巡察,截至2024年底,推动市县两级分别完成本届党委59.4%、83.3%的巡察全覆盖目标任务。

存在问题

改进措施

项目负责人:李昭

财务负责人:罗春

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

单位(盖章):中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

填报日期:

2025年6月13日

项目名称

纪检监察专网建设维护费用项目

主管部门及代码

367-中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室本级部门

实施单位

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

6.00

6.00

6.00

1.00

10

  其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

        市级财政资金

6.00

6.00

6.00

1.00

        县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

  其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对市委巡察办涉密信息系统、视频会商系统等纪检监察信息化系统进行运行维护服务,并根据保密要求,对安全设备进行更换、升级,预计费用6万元。

保障市委巡察机构在编干部公文处理、上传下达、内部办公等日常工作,2024年上传相关文件、收发文1000余件,实现28名在编干部使用涉密系统开展日常工作,覆盖率100%。

决策与过程指标
100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

立项依据充分

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立程序规范

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

项目绩效目标完整

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

绩效指标细化

资金预算

预算编制匹配

匹配

匹配

10

10

预算编制匹配高

资金分配合理性

合理

合理

9

9

资金分配合理

过程
46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

项目管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

项目质量可控

资金使用合规性

合规

合规

12

12

资金使用合规

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

小计:

100

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

数量指标

维护数量

1

1

10

10

时效指标

系统故障修复处理时间

2

小时

2

10

10

绩效指标(90分)

产出指标

时效指标

系统运行维修响应时间

1

分钟

1

10

10

质量指标

年专网通畅率

95

%

95

10

10

成本指标

经济成本指标

网络线路维护维修费

40000

/年

40000

10

10

网络线路运行租赁费

20000

/年

20000

10

10

效益指标

可持续影响指标

保障涉密文件的上传下达、视频会议顺利召开,方便巡察数据的查询

1

1

10

10

社会效益指标

主页点击量

1

万次

1

10

10

满意度指标

满意度指标

使用人员满意度

95

%

95

10

10

小计:

90

90.00

自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):

100

100.00

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。2024年,市委巡察办坚定落实中央和省委巡视办信息化建设各项安排部署,以《2024年四川省巡视巡察信息化工作要点》为指导,认真落实巡视巡察工作网络平台和单机系统部署应用要求,不断构建巡察工作全流程信息化应用体系,通过专网用好用活“三大系统”,助推绵阳巡察工作高质量发展。

存在问题

改进措施

项目负责人:李昭

财务负责人:罗春

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

相关文件:

相关信息

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