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2024年度绵阳市委政策研究室部门决算公开

发布日期: 2025-09-24 来源: 市委政研室 访问量:
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2024年度

绵阳市委员会政策研究室

部门决算

目录

公开时间:2025年9月24日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)主要职能。

市委政研室是市委负责政策研究的职能部门,为正处级,列市委工作机关序列;市委改革办设在市委政研室,承担市委深改委日常工作;负责新型智库建设。

(1)深入贯彻落实党中央、省委、市委关于加强调查研究的决策部署,围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究,为市委决策提供依据和参考。

(2)负责组织起草或参与起草市委有关重要文件,以及市委领导相关重要文稿;承担市委重大调研活动组织工作,协调全市党委调研工作;组织对有关重大政策的制定和实施进行咨询、认证、评估,完成市委确定的重大专题调查研究。

(3)承办市委机关刊物《中国科技城通讯》,负责刊物组稿、编审校对、刊物印刷、发放等工作;编印《情况参考》《决策参考》。

(4)对接落实党中央、省委改革方案,谋划自主创新改革、微改革举措,指导市委深改委各专项小组、县(市、区)党委、园区党工委改革推进工作;统筹协调市委深改委各专项小组和有关方面提出的改革方案、改革举措,研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示。

(5)督促落实市委深改委会议决定事项,组织开展改革督察和目标绩效考核工作;组织推进重大改革试点,组织开展重大改革试点的政策研究;负责改革宣传和信息工作。

(6)负责组织新型智库开展重大问题研究,形成研究报告;发布年度重点课题指引,委托智库开展课题研究,对研究成果组织评估验收;收集新型智库研究成果,组织评审,对优秀成果予以补助;加强联系管理,指导智库建设发展。

(7)完成市委、省委政研室、省委改革办交办任务。

(二)2024年重点工作完成情况。

2024年,在市委坚强领导下,市委政研室坚持围绕中心、服务大局,聚焦重要文稿起草、重要刊物编辑、重要问题研究、重大改革推进等主责主业,担当奋进、真抓实干,圆满完成了各项年度工作任务。一是在国家级刊物上发表文章实现新突破撰写市委主要领导署名文章《以科技创新引领现代化产业体系建设》、市政府主要领导署名文章《深化体制机制改革加快建设中国科技城》和改革经验文章《在科技创新和科技成果转化上同时发力》,分别被《人民日报》和中央政研室《学习与研究》杂志刊发,在国家级报刊发表文章数量实现历史性突破。二是在承办全国政研会议上展现新形象成功承办中央政研室《学习与研究》杂志工作会议,田培炎副主任出席会议并作专题辅导,31个省市区和100多个区域中心城市共计220余人参会,是近年来全国政研系统举办规格最高、规模最大、效果最好的一次会议。是在全国性党政期刊评比中获得新殊荣在全国城市党政期刊第三届年会上,经讨论推荐、投票评选、评审认定,《中国科技城通讯》在全国120余个参评党政刊物中脱颖而出,荣获全国党刊最高荣誉——“城市十佳党政期刊”。四是在全面深化改革工作中再创新佳绩3个改革案例入选“中国改革2024年度地方全面深化改革典型案例”、入选数量居全省第一,连续3年入选中国改革年度市域改革案例(全国30个)。

二、机构设置

市委政策研究室下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

市委政策研究室属于市级独立核算的一级预算行政单位,内设办公室、综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计692.30万元。与2023年相比,收、支总计各减少8.72万元,下降1.24%。主要变动原因是厉行节约。

二、入决算情况说明

2024年本年收入合计692.30元,其中:一般公共预算财政拨款收入692.30万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计692.30元,其中:基本支出526.25万元,占76.01%;项目支出166.04万元,占23.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计692.3万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少8.72万元,下降1.24%。主要变动原因是厉行节约。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出692.3万元,占本年支出合计的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少8.72万元,下降1.24%。主要变动原因是厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出692.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出553.84万元,占80.00%;社会保障和就业支出82.46万元,占11.91%;卫生健康支出18.12万元,占2.62%;住房保障支出37.88万元,占5.47%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为692.3万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为387.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为166.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为28.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为36.49万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为17.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为7.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为30.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为7.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出526.25万元,其中:

人员经费407.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费119.19万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元,完成预算34.25%,较上年增加1.23万元,增长89.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,接待批次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.37万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加/减少0万元,增长/下降0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.37万元,完成预算34.25%。公务接待费支出决算比2023年增加1.23万元,增长89.79%。主要原因是接待批次和人数增加。其中:

国内公务接待支出1.37万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,85人次(不包括陪同人员),共计支出1.37万元,具体内容包括:省委政研室及其他市(州)来绵调研考察政研、督导评估工作等。

外事接待支出0万元。外事接待批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年,市委政研室机关运行经费支出119.19万元,比2023年增加72.56万元,增长155.6%。主要原因是年初预算时将部分项目调剂到非定额公用经费。

(二)政府采购支出情况

2024年,市委政研室政府采购支出总额59.16万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.16万元。主要用于《中国科技城通讯》编印费项目的刊物印刷。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,市委政研室共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对《中国科技城通讯》编印费、全市重大课题研究经费、市委改革办工作经费、新型智库绵阳市重大课题研究经费等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评,形成绵阳市委政策研究室部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,本部门对2024年部门整体开展绩效自评,自评得分98.58分。绩效自评报告详见附件。

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2024年度中共绵阳市委政策研究室本级部门

部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

市委政策研究室属于市级独立核算的一级预算行政单位,内设办公室、综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科。

(二)机构职能

市委政研室是市委负责政策研究的职能部门,为正处级,列市委工作机关序列;市委改革办设在市委政研室,承担市委深改委日常工作;负责新型智库建设。

(1)深入贯彻落实党中央、省委、市委关于加强调查研究的决策部署,围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究,为市委决策提供依据和参考。

(2)负责组织起草或参与起草市委有关重要文件,以及市委领导相关重要文稿;承担市委重大调研活动组织工作,协调全市党委调研工作;组织对有关重大政策的制定和实施进行咨询、认证、评估,完成市委确定的重大专题调查研究。

(3)承办市委机关刊物《中国科技城通讯》,负责刊物组稿、编审校对、刊物印刷、发放等工作;编印《情况参考》《决策参考》。

(4)对接落实党中央、省委改革方案,谋划自主创新改革、微改革举措,指导市委深改委各专项小组、县(市、区)党委、园区党工委改革推进工作;统筹协调市委深改委各专项小组和有关方面提出的改革方案、改革举措,研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示。

(5)督促落实市委深改委会议决定事项,组织开展改革督察和目标绩效考核工作;组织推进重大改革试点,组织开展重大改革试点的政策研究;负责改革宣传和信息工作。

(6)负责组织新型智库开展重大问题研究,形成研究报告;发布年度重点课题指引,委托智库开展课题研究,对研究成果组织评估验收;收集新型智库研究成果,组织评审,对优秀成果予以补助;加强联系管理,指导智库建设发展。

(7)完成市委、省委政研室、省委改革办交办任务。

(三)人员概况

截至2024年末,市委政研室总编制21人,其中:行政编制19人,工勤编制2人。实有在职人员总数20人,其中:行政人员19人,工勤编制1人。离休人员0人,退休人员9人。临聘人员1人。

(一)部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入789.58万元。部门决算收入692.3万元,其中一般公共预算决算收入692.3万元,政府性基金预算决算收入0万元,国有资本经营预算决算收入0万元,社会保险基金预算决算收入0万元。

年度部门决算支出692.29万元,其中基本支出决算支出526.25万元(含人员支出407.06万元,公用支出119.19万元);项目支出166.04万元(含一般公共预算项目支出166.04万元,政府性基金项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,社会保险基金项目支出0万元)。结转和结余0万元(含一般公共预算0万元,政府性基金0万元)。

(三)相关支出预算管理情况

年度预算执行率100%;政府采购预算0万元,采购执行0万元,采购执行率0%;三公经费预算0万元,决算支出0万元,控制率0%;部门年末固定资产0万元,其中在用固定资产0万元,出租固定资产0万元。

三、部门主要履职绩效分析

(一)年度主要任务及完成情况

(1)深入开展调查研究,发挥以文辅政作用。

深入学习研究党中央、省委决策部署,立足全市发展大局,高质量起草重要文件文稿60余篇,以文辅政作用得以充分发挥。牵头起草市委八届八次、九次全会《决定》及其说明稿、决议等重要文件,为全会胜利召开奠定了坚实文稿基础。聚焦深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神,牵头制定加快建设中国科技城全力打造成渝副中心2024年度工作方案、以石椅村片区示范建设为引领全面推进新时代绵阳乡村振兴2024年行动计划等文件。牵头起草《关于加快建设中国特色社会主义科技创新先行区的报告》,系统总结两年来国家科技创新先行区建设成效,并上报省委省政府。起草市委主要领导重要发言材料10余篇,市委分管领导重要发言材料30余篇。用好调查研究“传家宝”,拿出“实招”“硬招”为市委建言献策,全年牵头起草调研报告30余篇,组织实施各类调研课题100余项,形成《情况参考》7期、《决策参考》66期,获省委主要领导、省委政研室领导、市委市政府领导批示101条,绝大部分成果转化为落实政策、解决问题、服务群众、推动发展的对策举措。

(2)精心办好《中国科技城通讯》,扩大绵阳影响力。

始终秉持“开放、创新、精品”办刊理念,高水平办好《中国科技城通讯》,全年连续出刊12期,线下赠阅超6万本。先后为科博会、全国产融合作大会、国际显示大会等重大会议提供刊物约3万本,已成为在绵举行重大会议、重要活动的必备书籍

(3)统筹谋划推进改革,激活发展内生动力。

筹备召开市委深改委会、改革办主任会等改革会议6次,听取改革汇报26次,科学研究制定年度《工作要点》和《改革落实台账》。“创新型城市建设”等19项国家级改革试点、“县域内城乡融合发展改革”等36项省级改革试点取得阶段性成效。立足市情实际谋划实施原创性差异化改革,乡镇抓产业促推高质量发展激励试点等9项重点自主创新改革和“大科室制”改革等10项“微改革”取得突破性进展。争当好改革“主推手”,推动176项年度改革任务圆满完成。全年编印《绵阳改革动态》18期、《绵阳改革专报》33期。《改革内参》《学习与研究》等国家级刊物刊载绵阳改革经验3条,创历史新高。

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

(一)年度总体目标

2024年,市委政研室坚持围绕中心、服务大局,认真践行“一线工作法”,切实做好调查研究和全面深化改革系列工作。一是精心办好《中国科技城通讯》,扩大绵阳影响力。始终坚持“开放、创新、精品”的办刊理念,注重刊物连续性、思想性、传承性,严把选题、专栏设置、编审等关键环节,确保把《中国科技城通讯》办成为凝聚共识的工具、展示形象的窗口、记录历史的载体。二是深入开展调查研究,发挥以文辅政作用。负责起草市委全会决定,坚持把服务高质量发展作为调查研究的首要任务,抓好全局性研究、专题性研究和重要文稿起草,相关研究成果转化为推动绵阳高质量发展的工作举措。三是统筹谋划推进改革,激活发展内生动力。认真落实中央、省委改革部署,筹备市委深改委会议,谋划年度改革任务,推出自主创新改革,着力以重点突破带动全局发展。四是提高财政资金使用效益,当好市委的智囊团、思想库和改革抓落实的参谋部。

(二)年度总体目标实际完成情况

2024年,在市委坚强领导下,市委政研室坚持围绕中心、服务大局,聚焦重要文稿起草、重要刊物编辑、重要问题研究、重大改革推进等主责主业,担当奋进、真抓实干,圆满完成了各项年度工作任务。一是在国家级刊物上发表文章实现新突破。撰写市委主要领导署名文章《以科技创新引领现代化产业体系建设》、市政府主要领导署名文章《深化体制机制改革加快建设中国科技城》和改革经验文章《在科技创新和科技成果转化上同时发力》,分别被《人民日报》和中央政研室《学习与研究》杂志刊发,在国家级报刊发表文章数量实现历史性突破。二是在承办全国性政研会议上展现新形象。成功承办中央政研室《学习与研究》杂志工作会议,31个省市区和100多个区域中心城市共计220余人参会,是近年来全国政研系统举办规格最高、规模最大、效果最好的一次会议。三是在全国性党政期刊评比中获得新殊荣。在全国城市党政期刊第三届年会上,经讨论推荐、投票评选、评审认定,《中国科技城通讯》在全国120余个参评党政刊物中脱颖而出,荣获全国党刊最高荣誉——“城市十佳党政期刊”。四是在全面深化改革工作中再创新佳绩。3个改革案例入选“中国改革2024年度地方全面深化改革典型案例”、入选数量居全省第一,连续3年入选中国改革年度市域改革案例。

五、部门整体支出绩效管理情况

(一)部门预算管理情况

1-1-1.编制完整:

分值:3.00分,自评得分:3.00分;

计算过程和评定依据:2024年将行政事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。该项指标3分,实际得分3分。

1-1-2.目标制定:

分值:5.00分,自评得分:5.00分;

计算过程和评定依据:2024年部门预算绩效目标编制要素完整,指标细化量化。该项指标5分,实际得分5分。

1-1-3.编制准确:

分值:5.00分,自评得分:5.00分;

计算过程和评定依据:2024年部门预算编制科学。

1-2-1.支出规范:

分值:5.00分,自评得分:5.00分;

计算过程和评定依据:2024年,严格预算执行,不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象;分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批,专项资金分配符合资金管理办法要求。该项指标5分,实际得分5分。

1-2-2.支出控制:

分值:5.00分,自评得分:5.00分;

计算过程和评定依据:2024年度严格支出控制。

1-2-3.动态调整:

分值:5.00分,自评得分:5.00分;

计算过程和评定依据:严格开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整

(二)综合管理情况

2-2-1.政策执行:

分值:2.00分,自评得分:2.00分;

计算过程和评定依据:严格执行相关要求

2-2-2.及时更新:

分值:2.00分,自评得分:2.00分;

计算过程和评定依据:严格执行相关要求

2-2-3.收入解缴:

分值:4.00分,自评得分:4.00分;

计算过程和评定依据:严格执行相关要求

2-3-1.预算管理:

分值:4.00分,自评得分:4.00分;

计算过程和评定依据:年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”,不存在无预算采购、超预算采购情况

2-3-2.采购实施:

分值:4.00分,自评得分:4.00分;

计算过程和评定依据:政府采购方式、程序合规,不存在执行进度缓慢情况。

2-4-1.配置使用:

分值:4.00分,自评得分:4.00分;

计算过程和评定依据:按要求执行国有资产配置使用管理

2-4-2.收益核算:

分值:2.00分,自评得分:2.00分;

计算过程和评定依据:严格执行相关要求

2-5-1.制度建设:

分值:2.00分,自评得分:2.00分;

计算过程和评定依据:内部控制制度完备

2-5-2.制度执行:

分值:2.00分,自评得分:2.00分;

计算过程和评定依据:内部控制制度执行有力

2-6-1.预算编制执行:

分值:4.00分,自评得分:4.00分;

计算过程和评定依据:单位严格按规定使用“三公”经费等一般性支出

(三)绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开:

分值:2.00分,自评得分:2.00分;

计算过程和评定依据:项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开

3-1-2.决算公开:

分值:2.00分,自评得分:2.00分;

计算过程和评定依据:整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-2-1.结果整改:

分值:2.00分,自评得分:2.00分;

计算过程和评定依据:严格执行相关要求

3-2-2.应用反馈:

分值:2.00分,自评得分:2.00分;

计算过程和评定依据:严格执行相关要求

3-2-3.违规记录:

分值:2.00分,自评得分:2.00分;

计算过程和评定依据:严格执行相关要求

(四)预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标:

分值:14.22分,自评得分:14.22分;

计算过程和评定依据:严格执行相关要求。

4-1-2.时效指标:

分值:3.56分,自评得分:3.56分;

计算过程和评定依据:严格执行相关要求。

4-1-3.成本指标:

分值:7.11分,自评得分:5.69分;

计算过程和评定依据:未完成年初预算。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响:

分值:3.56分,自评得分:3.56;

计算过程和评定依据:严格执行相关要求。

4-3-1.公众或服务对象满意度:

分值:3.56分,自评得分:3.56分;

计算过程和评定依据:严格执行相关要求。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

按照《2024年度市本级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准进行评价。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为98.58,自评等次为:优秀。

(二)预算绩效管理工作主要经验和做法

一是强化组织领导,成立领导小组,多次召开专题会议研究预算绩效管理重点工作。二是加强全过程管理。建立包含事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果运用在内的全过程绩效管理链条。项目支出全面纳入预算绩效管理,实行跟踪问效,提高部门整体绩效管理水平。三是加强预算绩效评价。建立常态化绩效跟踪机制,强化预算绩效目标审核、绩效运行监控和绩效评价结果的运用,强化绩效结果刚性约束全面提升绩效评价质量。

(三)存在问题

2024年预算完成情况方面存在问题,根据预算动态管理要求,全年6、9、11月的预算动态执行情况低于财政要求值。

(四)改进建议

1.根据2024年预算执行情况,在下一年预算执行中,加强项目进度的推行,加快资金执行进度。

2.关于预算目标完成情况,因有两个项目属于课题项目,该项目结项时间为年末,故不能保证在每年9月支付进度达70%,根据情况尽量调整课题结项时间,力争以后在每年11月底完成支付进度。

附件:2024年度××部门(全称)部门整体支出绩效评价得分明细表

2024年度绵阳市委员会政策研究室部门整体支出绩效评价得分明细表

2024年评价指标体系

部门自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(28分)

预算编制(13分)

编制完整(3分)

3

目标制定(5分)

5

编制准确(5分)

5

预算执行(15分)

支出规范(5分)

5

支出控制(5分)

5

动态调整(5分)

5

综合管理(30分)

非税收入管理(8分)

政策执行(2分)

2

及时更新(2分)

2

收入解缴(4分)

4

政府采购管理(8分)

预算管理(4分)

4

采购实施(4分)

4

资产管理(6分)

配置使用管理(4分)

4

收益核算(2分)

2

内控制度管理(4分)

制度建设(2分)

2

制度执行(2分)

2

三公经费管理(4分)

预算编制执行(4分)

4

绩效结果应用(10分)

信息公开(4分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

整改反馈(6分)

结果整改(2分)

2

应用反馈(2分)

2

违规记录(2分)

2

预算绩效(32分)

产出指标完成(22分)

数量质量指标(10分)

10

时效指标(2分)

2

成本指标(10分)

8.58

效益指标完成(6分)

社会、经济、生态效益及可持续性影响(6分)

6

满意度指标完成(4分)

公众或服务对象满意度(4分)

4

合计

100

98.58

扣分项(5分)

自评质量(5分)

附件2

中共绵阳市委政策研究室

2024年度财政政策(项目)支出

绩效自评报告

绵阳市财政局:

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署,进一步优化财政资源配置,提高财政资金使用效益,按照《关于开展2024年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》(绵财绩【2025】4号)要求,我单位于6月组织开展了自评工作,现将相关情况报告如下:

一、项目基本情况

2024年度,我单位实施项目6个(部门项目6个),资金范围涵盖一般公共预算,预算资金240.58万元(市级财政资金240.58万元)。其中:一般公共预算项目6个,预算资金240.58万元(市级财政资金240.58万元)。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。

2024年度,我单位实施项目6个(部门项目6个),实施项目预算执行166.04万元(市级财政资金166.04万元),预算执行率69.02%。其中:一般公共预算项目6个,预算执行166.04万元(市级财政资金166.04万元),预算执行率69.02%。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映,我单位全年6个项目年度总体绩效目标全部完成1个,占16.67%;基本完成5个,占83.33%。其中一般公共预算项目6个,全部完成1个,占16.67%;基本完成5个,占83.33%。

(三)项目(决策与过程)管理分析。

通过自评反映,我单位全年项目6个(其中部门项目6个)。项目(决策与过程)管理综合评价平均得分100.00,等级:优。其中管理评价得分高于平均分项目0个,占比0.00%,得分低于平均分项目0个,占比0.00%。

(四)绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目涉及年度产出数量指标共计6个,全部完成5个,占83.33%。其中一般公共预算项目数量指标6个,全部完成5个,占83.33%。

2.质量指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目涉及年度产出质量指标共计1个,完成质量达100—90(含)%的指标1个,占100%。其中一般公共预算项目质量指标1个,完成质量达100——90(含)%的指标1个,占100%。

3.时效指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目涉及年度产出时效指标共计6个,按时完成5个,占83.33%。其中一般公共预算项目质量指标6个,按时完成5个,占83.33%。

4.成本指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目涉及年度产出成本指标共计6个,全部完成5个,占83.33%。其中一般公共预算项目成本指标6个,全部完成5个,占83.33%。

5.经济效益指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目涉及社会效益指标共计5个,优秀的指标5个,占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个,优秀的指标5个,占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目涉及年度可持续效益指标共计1个,全部完成1个,占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益指标1个,全部完成1个,占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映,我单位全年6个项目涉及满意度指标共计6个,满意度达100-90(含)%的指标5个,占83.33%。其中一般公共预算项目满意度指标5个,满意度达100-90(含)%的指标5个,占83.33%。

三、评价结论

(一)综合评价结论。

通过自评反映,我单位全年项目6个(其中部门项目6个),项目综合评价平均得分91,等级为:优。其中综合评价得分高于平均分项目4个,占比66.67%,得分低于平均分项目2个,占比33.33%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2024年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号)通知要求,评价工作组根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》,结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料,对2024年度绩效目标进行认真梳理,从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标,依据评分标准进行评价。绩效目标实现评价具体情况自评表(见附件3)

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因。

总体上看,我室预算管理和执行工作严谨规范,严格落实市财政局相关要求,但也还存在预算管理基础相对薄弱,预算执行进度缓慢等问题。

(二)下一步改进措施。

下一步,我室将进一步加强职责科室管理力度,增强财务工作力量,加强预算事前、事中、事后的管理,将绩效管理贯穿预算管理的各个阶段,实现预算绩效管理和预算管理的有机融合。加强对项目执行情况的评估,重点对已实施项目开展评估,切实提高预算管理水平和财政收入使用的绩效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效自评结果拟应用情况。

用于下一年度预算编制。

(二)绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2024年部门决算批复后,随同部门决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件:1.中共绵阳市委政策研究室项目(决策与过程)管理评价明细情况表

2.中共绵阳市委政策研究室项目综合评价结论明细情况表

3.中共绵阳市委政策研究室部门预算项目支出绩效自评表

中共绵阳市委政策研究室

2025年6月19日

附件1

中共绵阳市委政策研究室项目(决策与过程)管理评价明细情况表

项目名称

项目类别

项目管理分项评价得分

项目管理评价总分

项目管理评价等级

设立与决策

实施过程

《中国科技城通讯》编印费

其他运转类

54.00

46.00

100.00

全市重大课题研究经费

其他运转类

54.00

46.00

100.00

市委改革办工作经费项目

其他运转类

54.00

46.00

100.00

新型智库绵阳市重大课题研究经费项目

其他运转类

54.00

46.00

100.00

《绵阳通讯》编印费

部门项目

54.00

46.00

100.00

绵阳市“十五五”全面深化改革推动中国(绵阳)科技城高质量发展研究

部门项目

54.00

46.00

100.00

项目管理综合评价结论

全部项目管理综合平均得分(单位项目管理评价总得分/单位项目总个数)

100.00

说明:单位项目管理综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件2

中共绵阳市委政策研究室项目综合评价结论明细情况表

项目名称

项目类别

年初预算

调整后预算

预算执行

预算执行率

自评得分

自评等次

新型智库绵阳市重大课题研究经费项目

其他运转类

28.00

28.00

20.32

72.00%

94

市委改革办工作经费项目

其他运转类

39.04

39.04

36.47

93.00%

99

全市重大课题研究经费

其他运转类

30.00

30.00

27.99

93.00%

99

《中国科技城通讯》编印费

其他运转类

119.04

119.04

61.76

51.00%

90

绵阳市“十五五”全面深化改革推动中国(绵阳)科技城高质量发展研究

部门项目

0.00

5.00

0.00

0.00%

65

《绵阳通讯》编印费

部门项目

31.50

19.50

19.50

100.00%

100

合计:

247.58

240.58

166.04

项目综合评价结论

全部项目综合平均得分(单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)

91

说明:单位项目综合评价分值100分,取单位项目平均分值。评价等级分4档,根据综合评价平均分值设90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

附件3

《中国科技城通讯》编印费项目支出绩效自评表(2024年度)

单位(盖章):中共绵阳市委政策研究室填报日期:2025年6月19日

项目名称

《中国科技城通讯》编印费

主管部门及代码

364-中共绵阳市委政策研究室本级部门

实施单位

中共绵阳市委政策研究室

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该刊物旨在讲好绵阳好故事、宣传改革新经验、唱响发展主旋律、展示绵阳新形象。该刊由市委办、市委政研室主办,编辑部设在市委政研室,具体负责办刊的组织协调,刊物组稿、设计、校稿、印刷、发放等工作。

该刊物旨在讲好绵阳好故事、宣传改革新经验、唱响发展主旋律、展示绵阳新形象。该刊由市委办、市委政研室主办,编辑部设在市委政研室,具体负责办刊的组织协调,刊物组稿、设计、校稿、印刷、发放等工作。

2024年全年完成出刊12期。

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

119.04

119.04

61.76

0.51

5.18

预算执行率较低原因:年初采购中标金额低于预算金额,且采购项目执行年度为2024年第3期至2025年第2期,所以资金存在跨年度使用的情况,因此存在结余。

其中:中央、省补助

0

0

0

0

市级财政资金

119.04

119.04

61.76

0.51

县级财政资金

0

0

0

0

其他资金

0

0

0

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

成本指标

运转成本

=

1190400

617601.15

20

10.37

年初采购中标金额低于预算金额

数量指标

运转费用

=

1

1

20

20

时效指标

12月底

12

12

20

20

效益指标

社会效益

保障市委机关刊物正常出刊

90

%

90

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

业务开展满意度

90

%

90

10

10

决策与过程指标

(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策

(54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

设定的绩效目标与项目实施的实际情况相符

资金预算

预算编制匹配

匹配

科学

10

10

预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目资金与任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

预算资金分配有测算依据,与实际相适应

过程

(46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

单位的财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

总分(折算分值)=“预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算)

100

100

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分89.89分,自评等次为:良。全年完成出刊12期,每期聚焦一个主题,突出刊物的连续性、思想性、传承性。

存在问题

年初采购中标金额低于预算金额,且采购项目执行年度为2024年第3期至2025年第2期,所以资金存在跨年度使用的情况,因此存在结余。

改进措施

按照财政经费管理要求,改进该项目工作方式,提高财政资金使用效率。

项目负责人:王思植

财务负责人:金鹏

《绵阳通讯》编印费项目支出绩效自评表(2024年度)

单位(盖章):中共绵阳市委政策研究室填报日期:2025年6月19日

项目名称

《绵阳通讯》编印费

主管部门及代码

364-中共绵阳市委政策研究室本级部门

实施单位

中共绵阳市委政策研究室

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

市委机关刊物《绵阳通讯》由原《绵阳改革与发展》改版,旨在讲好绵阳好故事、宣传改革新经验、唱响发展主旋律、展示绵阳新形象。该刊由市委办、市委政研室主办,编辑部设在市委政研室,具体负责办刊的组织协调,刊物组稿、设计、校稿、印刷、发放等工作。根据预算,办刊经费主要用于《绵阳通讯》编印、设计、调研、会议、学习培训等,机关聘用人员劳务费,以及订阅学习研究资料等方面支出。

市委机关刊物《绵阳通讯》由原《绵阳改革与发展》改版,旨在讲好绵阳好故事、宣传改革新经验、唱响发展主旋律、展示绵阳新形象。该刊由市委办、市委政研室主办,编辑部设在市委政研室,具体负责办刊的组织协调,刊物组稿、设计、校稿、印刷、发放等工作。根据预算,办刊经费主要用于《绵阳通讯》编印、设计、调研、会议、学习培训等,机关聘用人员劳务费,以及订阅学习研究资料等方面支出。

完成刊物印刷,版面为图文并茂,每期页码100页左右,印刷由单色、双胶纸改为彩色、铜牌纸,印刷数量每期5000册。

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

31.50

19.50

19.50

1.00

10

预算调整(调增/调减)原因:项目终止

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

31.50

19.50

19.50

1.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

成本指标

每期页码100页左右,印刷数量由每期4500册

315000

元/年

195000

10

10

调整后预算为195000,已完成

数量指标

全年预计出刊12期

12

12

15

15

时效指标

年内全面完成

定性

年底

年底

20

20

质量指标

年内计划出刊12期,版面由纯文字改为图文并茂,每期页码由64面增至100页左右,印刷由单色、双胶纸改为彩色、铜牌纸。

定性

99

%

99

15

15

效益指标

社会效益

讲好绵阳好故事、宣传改革新经验、唱响发展主旋律、展示绵阳新形象。

定性

90

%

90

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

读者以及服务对象满意

95

%

95

10

10

决策与过程指标

(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策

(54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

设定的绩效目标与项目实施的实际情况相符

资金预算

预算编制匹配

匹配

科学

10

10

预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目资金与任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

预算资金分配有测算依据,与实际相适应

过程

(46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

单位的财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

总分(折算分值)=“预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算)

100

100

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。完成出刊12期,版面为图文并茂,每期页码100页左右,印刷由单色、双胶纸改为彩色、铜牌纸。

存在问题

改进措施

该项目在执行中严格按照制度和进度,合理、合规、及时支付。

项目负责人:顾婷

财务负责人:金鹏

全市重大课题研究经费项目支出绩效自评表(2024年度)

单位(盖章):中共绵阳市委政策研究室填报日期:2025年6月19日

项目名称

全市重大课题研究经费

主管部门及代码

364-中共绵阳市委政策研究室本级部门

实施单位

中共绵阳市委政策研究室

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目由原来的《市级领导牵头重点课题经费》更名,组织开展市领导牵头重点课题研究,与国内知名智库联合开展重大课题研究,推进调研成果进讲话、进文件,提高服务市委决策质效,促进绵阳经济社会发展。

该项目由原来的《市级领导牵头重点课题经费》更名,组织开展市领导牵头重点课题研究,与国内知名智库联合开展重大课题研究,推进调研成果进讲话、进文件,提高服务市委决策质效,促进绵阳经济社会发展。

2024年,共明确市领导牵头调研课题18个,组织形成了18个研究成果,并进行了汇编,印制。发布推进绵阳全面深化改革课题,并按程序采购。绝大部分成果转化为落实政策、解决问题、服务群众、推动发展的对策举措。

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

30.00

30.00

27.99

0.93

9.33

预算执行率较低原因:因部分市领导牵头重点课题尚有修改未定稿,因此课题汇编尚未付印,印刷费用未完成支出。;预算调整(调增/调减)原因:

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

30.00

30.00

27.99

0.93

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

成本指标

运转成本

=

300000

279925

20

18.66

因部分市领导牵头重点课题尚有修改未定稿,因此课题汇编尚未付印,印刷费用未完成支出。

数量指标

运转费用

=

1

1

20

20

时效指标

12月底

12

12

20

20

效益指标

社会效益

保障全市重大课题研究工作开展

90

%

90

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

业务开展满意度

90

%

90

10

10

决策与过程指标

(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策

(54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

设定的绩效目标与项目实施的实际情况相符

资金预算

预算编制匹配

匹配

科学

10

10

预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目资金与任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

预算资金分配有测算依据,与实际相适应

过程

(46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

单位的财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

总分(折算分值)=“预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算)

100

100

100

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.59分,自评等次为:优。全年牵头起草调研报告30余篇,组织实施各类调研课题100余项,形成《情况参考》7期、《决策参考》66期,获省委主要领导、省委政研室领导、市委市政府领导批示101条,绝大部分成果转化为落实政策、解决问题、服务群众、推动发展的对策举措。

存在问题

预算执行过程中进度较慢。

改进措施

加快预算执行进度。

项目负责人:唐宗果

财务负责人:金鹏

市委改革办工作经费项目项目支出绩效自评表(2024年度)

单位(盖章):中共绵阳市委政策研究室填报日期:2025年6月19日

项目名称

市委改革办工作经费项目

主管部门及代码

364-中共绵阳市委政策研究室本级部门

实施单位

中共绵阳市委政策研究室

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2024年,市委政研室除完成好市委改革办日常运行工作外,还将召开全市改革办主任会、工作推进会等各类改革会议,组织全市改革系统干部赴外地进行全面深化改革专题培训,开展改革调研、改革专项督查、围绕重大改革问题向专家咨询、开展论证评估,编印年度全面深化改革报告、典型案例;加强改革落实督察督办,推动年度改革任务落地落实。

2024年,市委政研室除完成好市委改革办日常运行工作外,还将召开全市改革办主任会、工作推进会等各类改革会议,组织全市改革系统干部赴外地进行全面深化改革专题培训,开展改革调研、改革专项督查、围绕重大改革问题向专家咨询、开展论证评估,编印年度全面深化改革报告、典型案例;加强改革落实督察督办,推动年度改革任务落地落实。

全面做好市委全面深化改革委员会办公室日常工作。召开了全市改革办主任会议,组织全市改革系统干部赴深圳中山大学开展全面深化改革专题培训,开展了重点改革任务督查,编印了全面深化改革报告和改革典型案例,50余项改革经验在全国全省推广,有力推动年度改革任务落地落实。

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

39.04

39.04

36.47

0.93

9.34

预算执行率较低原因:;预算调整(调增/调减)原因:

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

39.04

39.04

36.47

0.93

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

成本指标

运转成本

=

390400

364719.13

20

18.68

基本完成全年支出

数量指标

运转费用

=

1

1

20

20

时效指标

12月底

12

12

20

20

效益指标

社会效益

保障全市全面深化改革工作顺利开展

90

%

90

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

业务开展满意度

90

%

90

10

10

决策与过程指标

(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策

(54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

设定的绩效目标与项目实施的实际情况相符

资金预算

预算编制匹配

匹配

科学

10

10

预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目资金与任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

预算资金分配有测算依据,与实际相适应

过程

(46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

单位的财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

总分(折算分值)=“预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算)

100

100

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.61分,自评等次为:优。完成全市改革办公室主任会、工作推进会等各类改革会议,组织改革办干部外出学习考察,开展改革调研、改革专项督查,做好本年全市全面深化改革市外专题培训,围绕重大改革问题向专家咨询、开展论证评估;加强改革落实督察督办,推动年度改革任务落地落实。

存在问题

在预算执行过程中,执行进度较慢。

改进措施

在以后的工作中,加快资金执行进度。

项目负责人:顾婷

财务负责人:金鹏

新型智库绵阳市重大课题研究经费项目项目支出绩效自评表(2024年度)

单位(盖章):中共绵阳市委政策研究室填报日期:2025年6月19日

项目名称

新型智库绵阳市重大课题研究经费项目

主管部门及代码

364-中共绵阳市委政策研究室本级部门

实施单位

中共绵阳市委政策研究室

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全年拟公开发布15个重大研究课题,需开展新型智库绵阳市重大课题的课题申报、课题发布、结题成果收集及评审、课题成果汇编及成果运用等工作。

全年拟公开发布15个重大研究课题,需开展新型智库绵阳市重大课题的课题申报、课题发布、结题成果收集及评审、课题成果汇编及成果运用等工作。

2024年,围绕市委中心工作,发布了重点研究课题题目,共收到各单位和个人报送的课题成果100个,从中评选出一等课题5个、二等课题15个、三等课题20个,为绵阳经济社会发展诸多领域提供了良好的对策建议。

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

28.00

28.00

20.32

0.72

7.25

预算执行率较低原因:因部分课题质量不高,达不到评审要求,因此部分课题补助经费未支出。;预算调整(调增/调减)原因:

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

28.00

28.00

20.32

0.72

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

成本指标

运转成本

=

280000

203200

20

14.5

是根据课题完成质量支付课题研究经费

数量指标

运转费用

=

1

1

20

20

时效指标

12月底

12

12

20

20

效益指标

社会效益

保障新型智库绵阳市重大课题研究工作开展

90

%

90

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

业务开展满意度

90

%

90

10

10

决策与过程指标

(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策

(54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

设定的绩效目标与项目实施的实际情况相符

资金预算

预算编制匹配

匹配

科学

10

10

预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目资金与任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

预算资金分配有测算依据,与实际相适应

过程

(46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

健全

12

12

单位的财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

总分(折算分值)=“预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算)

100

100

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.22分,自评等次为:优。完成发布30个重大研究课题,开展新型智库绵阳市重大课题的立项申报、课题发布、结题成果收集及评审、课题成果汇编及成果运用等工作。

存在问题

因课题年初发布,年底结题,周期较长,结项时间晚,造成项目在预算执行过程中进度较慢。

改进措施

根据财政对项目绩效管理的要求,尽量提前课题结题时间,加快预算执行进度。

项目负责人:肖鹏

财务负责人:金鹏

绵阳市“十五五”全面深化改革推动中国(绵阳)科技城高质量发展研究项目支出绩效自评表(2024年度)

单位(盖章):中共绵阳市委政策研究室填报日期:2025年6月19日

项目名称

绵阳市“十五五”全面深化改革推动中国(绵阳)科技城高质量发展研究

主管部门及代码

364-中共绵阳市委政策研究室本级部门

实施单位

中共绵阳市委政策研究室

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按”十五五“规划要求,完成绵阳市“十五五”全面深化改革推动中国(绵阳)科技城高质量发展研究课题报告

按”十五五“规划要求,完成绵阳市“十五五”全面深化改革推动中国(绵阳)科技城高质量发展研究课题报告

未完成

项目资金使用情况(10分)

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额(万元)

0.00

5.00

0.00

0.00

0

预算执行率较低原因:该项目下达较晚,该项工作前期已按要求完成。;预算调整(调增/调减)原因:

其中:中央、省补助

0.00

0.00

0.00

0.00

市级财政资金

0.00

5.00

0.00

0.00

县级财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

其他资金

0.00

0.00

0.00

0.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标(90分)

产出指标

成本指标

高质量发展研究成本

=

50000

0

20

0

该项目下达较晚,前期已按要求开展相关工作,完成研究课题报告。

数量指标

研究报告当数量

1

1

20

20

时效指标

年底前完成

定性

2024

未完成

20

0

该项目下达较晚,前期已按要求开展相关工作,完成研究课题报告。

效益指标

可持续影响

研究报告成果利用率或转化率

90

百分比

90

20

20

研究报告成果利用率或转化率

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人员满意度

95

百分比

95

10

10

决策与过程指标

(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策

(54分)

项目立项

依据充分性

充分

充分

10

10

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责

程序规范性

规范

规范

6

6

项目申请、设立过程符合相关要求

目标设置

绩效目标完整性

完整

完整

9

9

绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度

绩效指标细化量化

细化

细化

10

10

设定的绩效目标与项目实施的实际情况相符

资金预算

预算编制匹配

匹配

科学

10

10

预算编制与项目内容匹配,预算确定的项目资金与任务相匹配

资金分配合理性

合理

合理

9

9

预算资金分配有测算依据,与实际相适应

过程

(46分)

项目管理

项目管理制度健全性

健全

合理

12

12

单位的财务和业务管理制度健全

项目质量可控性

可控

可控

11

11

达到预期程度

资金使用合规性

合规

合规

12

12

资金使用符合相关的财务管理制度规定

财务监督检查

无问题

无问题

11

11

无问题

总分(折算分值)=“预算执行”10分+“绩效指标”60分(按60分折算)+“决策与过程指标”30分(按30分折算)

100

100

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分65.00分,自评等次为:中。前期已按要求开展相关工作,完成研究课题报告

存在问题

该项目下达较晚,前期已按要求开展相关工作,完成研究课题报告。

改进措施

与市级相关部门加强沟通。

项目负责人:庞波

财务负责人:金鹏

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年度绵阳市委政策研究室部门决算公开表

相关文件:

相关信息

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