索引号: | 095322239/2017-00099 | 主题分类: | 预算/决算 |
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发布机构: | 绵阳市机关事务管理局 | 发文日期: | 2017-09-27 |
文号: | 关键词: | 三公经费决算编制 |
绵阳市机关事务管理局2016年三公经费决算编制说明
一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市机关事务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为252.51万元,完成预算323.86%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为250.72万元,完成预算329.46%;公务接待费支出决算为1.79万元,完成预算95.72%。2016年度公务用车购置及运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因是按市级车改有关规定,市本级保留车辆采取集中与分散相结合的方式管理,我局作为集中车辆管理单位,承担所有集中管理车辆的运行经费,所以2016年度支出决算数大于预算数。 2016年度公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定下来以来,尤其是《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》实施以来,我局积极落实制度要求,完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责,以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加243.93万元,增长2843%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加242.72万元,增长3034%;公务接待费支出决算增加1.21万元,增长208.62%。增加的主要原因是1.2016年按市级车改有关规定,市本级保留车辆采取集中与分散相结合的方式管理,我局作为集中车辆管理单位,承担所有集中管理车辆的运行经费,因此公务用车购置及运行维护费2016年支出决算数大于2015年支出决算数。2.因车改、机关食堂社会化改革及合同能源管理,省内各市(州)相关单位到考察调研、学习交流次数增加,因此2016年公务接待费支出决算数大于2015年支出决算数。
二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算250.72万元,占99.29%;公务接待费支出决算1.79万元,占0.71%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
(二)公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费250.72万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车2辆、越野车4辆、载客汽车1辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出250.72万元。主要用于市本级集中管理车辆(共33辆)的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、驾驶员人员经费以及我局公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2016年公务接待费1.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,106人,共计支出1.79万元,具体内容包括:1.学习借鉴火炬大厦机关食堂运行、管理、先进工作经验,共计0.69万元;2.参观学习工厂、企业、新农村建设示范点,共计0.34万元;3.考察学习火炬大厦楼宇智能安全及指挥调度系统建设有关工作,共计0.07万元;4.考察学习公车改革经验做法,共计0.69万元。其中,外事接待0批次。
三、名词解释
“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:
市机关事务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为252.51万元,完成预算323.86%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为250.72万元,完成预算329.46%;公务接待费支出决算为1.79万元,完成预算95.72%。2016年度公务用车购置及运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因是按市级车改有关规定,市本级保留车辆采取集中与分散相结合的方式管理,我局作为集中车辆管理单位,承担所有集中管理车辆的运行经费,所以2016年度支出决算数大于预算数。 2016年度公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定下来以来,尤其是《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》实施以来,我局积极落实制度要求,完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责,以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加243.93万元,增长2843%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加242.72万元,增长3034%;公务接待费支出决算增加1.21万元,增长208.62%。增加的主要原因是1.2016年按市级车改有关规定,市本级保留车辆采取集中与分散相结合的方式管理,我局作为集中车辆管理单位,承担所有集中管理车辆的运行经费,因此公务用车购置及运行维护费2016年支出决算数大于2015年支出决算数。2.因车改、机关食堂社会化改革及合同能源管理,省内各市(州)相关单位到考察调研、学习交流次数增加,因此2016年公务接待费支出决算数大于2015年支出决算数。
二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算250.72万元,占99.29%;公务接待费支出决算1.79万元,占0.71%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
(二)公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费250.72万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车2辆、越野车4辆、载客汽车1辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出250.72万元。主要用于市本级集中管理车辆(共33辆)的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、驾驶员人员经费以及我局公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2016年公务接待费1.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,106人,共计支出1.79万元,具体内容包括:1.学习借鉴火炬大厦机关食堂运行、管理、先进工作经验,共计0.69万元;2.参观学习工厂、企业、新农村建设示范点,共计0.34万元;3.考察学习火炬大厦楼宇智能安全及指挥调度系统建设有关工作,共计0.07万元;4.考察学习公车改革经验做法,共计0.69万元。其中,外事接待0批次。
三、名词解释
“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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