索引号: | 00828452X/202402-00005 | 主题分类: | 预算/决算 |
---|---|---|---|
发布机构: | 绵阳市政务服务监督管理局 | 发文日期: | 2024-02-26 |
文号: | 关键词: | 绵阳市政务服务中心2024年单位预算公开 |
绵阳市政务服务中心2024年单位预算公开
目录
第一部分 绵阳市政务服务中心概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分 绵阳市政务服务中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市政务服务中心2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市政务服务中心
概况
一、职能简介
一是贯彻落实有关政务服务工作方针政策和决算部署,参与拟订市级政务服务平台管理制度、服务规范和标准化建设;
二是协助相关部门做好政务服务事项流程优化、服务窗口设置调整等工作,负责政务服务后台协调管理;
三是组织开展政务服务事项“一窗受理、并行受理、联合办理”等工作;
四是承担企业投资项目审批代办工作,协助企业办理行政审批手续,配合做好全市企业诉求处理的相关工作;
五是对进驻中心的部门(单位)及其工作人员提供综合服务,组织开展政务服务相关培训,负责日常考勤考核;
六是负责对政务服务窗口人员服务现场的监督,受理并处理各类现场投诉及建议,维护政务服务场所秩序,实施现场管理;
七是按照政务服务标准化建设要求,承担中心大厅智能化建设、设施设备日常维护等工作;
八是完成政务服务监督管理局交办的其他工作。
二、2024年重点工作
(一)持续扩大“市区联办”范围。继续推动权力下沉、人员下沉、能力前移、服务前移,在与经开区、科技城新区、高新区政务服务中心开展合作试点的基础上,继续推动与其他园区开展合作,让企业群众办理政务服务事项实现“园区办”以及“全城通办”。
(二)深度探索“跨省通办”服务。继续落实《国务院办公厅关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见》,进一步健全异地受理机制和工作规程,将通办事项落地落实;持续扩大跨区域通办合作朋友圈,主动与省内外兄市州对接,签订“点对点”政务服务通办合作协议,梳理公布更多“跨省通办”事项清单,力争为更多异地企业和群众提供“跨区域通办”服务。
(三)常态化开展学习教育。以党建为引领,强化宗旨意识、纪律意识、廉洁自律意识教育,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,引导全体干部职工时时守纪律、事事讲规矩、处处优服务。常态化开展业务学习,通过集中培训、传帮带、轮岗交流等方式,实现综合窗口“一岗多能、一人多专”的综合业务实际需求。定期举办“政务服务微讲堂”,组织各业务部门业务骨干为综合窗口工作人员开展业务培训,持续提升综窗人员队伍综合素质。
(四)常态化加强效能监督。建立“五查”监督检查机制,把工作人员自查、窗口联合巡查、中心领导抽查、业务办理核查、电子监控督查有机结合,切实做到监督检查到位,责任追究到人,力促工作作风、工作效能、服务质量再上新台阶。持续开展“一起来找茬”活动,各部门(单位)局长轮流值守局长进大厅、“办不成事”反映窗口,负责受理群众投诉和接待群众来访,积极稳妥处置群体性、突发事件,通过窗口专题调研、全程陪同群众办事、线上体验、召开座谈会等方式,现场发现并协调解决问题。
(五)常态化做优特色服务。认真梳理办事流程,优化服务环节,在提高服务效率和群众满意度上下功夫、花力气,努力做好“热心接待群众、耐心回答咨询、细心办理业务、诚心提供帮助、虚心听取意见”的“五心”服务。针对特殊人群和重点企业、绿卡企业等,提供帮办代办、上门办、绿色通道等特色服务。持续做实延时服务、预约服务、适老服务、免费刻章、免费邮寄、免费复印等特色服务,用优质服务的“温度”提升企业和群众办事的“满意度”。
(六)持续优化重大项目服务专区服务。推进工程建设项目全流程集成审批,持续清理精简审批事项,优化简化建设用地规划许可、工程规划许可、施工许可等关键节点审批流程,推动涉审事项一次办成。推进重大项目建设审批“一件事”改革,聚焦重大项目办事需求,提供精准服务,对重大项目全流程进行细化梳理和流程优化,从项目立项到投产全链条梳理审批服务事项和要素保障条件,形成办事指南和服务清单,加快项目前期工作,主动对接企业倒排时间节点,实施挂图作战,推动重大项目加快建设实施,顺利投产达效。
(七)持续探索工程建设项目联合验收措施。开展验收政策信息推介,组织编写联合验收办事指南,将联合验收的政策依据、验收范围、申报材料等内容对外公布。加强联合验收申报指导,向即将竣工的项目提前告知联合验收办事流程及准备材料,确认工程是否具备竣工验收条件。联合各单位集中参加现场踏勘,为项目提供材料预审服务,提高工程竣工验收效率。
(八)持续扩大惠企政策窗口兑现范围。进一步梳理惠企政策事项,明确申报流程、申报条件、申报时限等内容,逐项编制办事指南,积极协调各惠企政策发布部门,实现更多惠企政策到窗口申请和兑现。同时加强惠企政策宣传力度,利用政务服务网、微信公众号和门户网站进行宣传,更好引导企业了解、申报相关政策,确保政策落地见效。
(九)深度开展政务服务增值化改革。一是发布涉企服务事项清单。围绕政策、法律、金融、人才等企业高频需求,整合公共服务、社会服务和市场服务功能,梳理发布服务事项清单。围绕企业市场准入、贷款融资、纳税、解决商业纠纷、破产等环节,集成高频服务事项,构建“一类事”套餐式服务场景。二是打造企业服务专区。建立市政务服务中心企业综合服务专区,推动涉企服务清单事项进驻,打造涉企政务服务综合体,为企业提供便利化服务。三是拓展线上服务渠道。依托省一体化政务服务平台惠企专区功能和“绵企通”政企服务平台,推动涉企服务事项全面上线运行,集成各类涉企服务数字化场景,实现“政策一屏览、服务一站享、业务一网办、诉求一键提”。
第二部分 绵阳市政务服务中心
2024年单位预算表
(插入本单位预算公开表)
一、单位收支总表(公开表1)
部门收支总表 |
|||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
935.21 |
一、一般公共服务支出 |
885.53 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
29.70 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
4.89 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
15.08 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
935.21 |
本 年 支 出 合 计 |
935.21 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
|
其中:转入事业基金 |
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
收 入 总 计 |
935.21 |
支 出 总 计 |
935.21 |
二、单位收入总表(公开表1-1)
|
三、单位支出总表(公开表1-2)
部门支出总表 |
|||||||||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
合 计 |
935.21 |
428.11 |
507.10 |
|
|
|
|
|
|
|
935.21 |
428.11 |
507.10 |
|
|
|
|
|
|
绵阳市政务服务中心 |
935.21 |
428.11 |
507.10 |
|
|
201 |
03 |
50 |
319303 |
事业运行 |
378.43 |
378.43 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
319303 |
事业单位医疗 |
4.89 |
4.89 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
319303 |
住房公积金 |
15.08 |
15.08 |
|
|
|
201 |
03 |
02 |
319303 |
一般行政管理事务 |
507.10 |
|
507.10 |
|
|
208 |
05 |
06 |
319303 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
319303 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.80 |
19.80 |
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
财政拨款收支预算总表 |
||||||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
935.21 |
一、本年支出 |
935.21 |
935.21 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
935.21 |
一般公共服务支出 |
885.53 |
885.53 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
29.70 |
29.70 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
4.89 |
4.89 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.08 |
15.08 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
935.21 |
935.21 |
|
|
|
|
|
|
935.21 |
935.21 |
|
|
|
|
|
绵阳市政务服务监督管理局本级部门 |
935.21 |
935.21 |
|
201 |
03 |
02 |
319 |
一般行政管理事务 |
507.10 |
507.10 |
|
201 |
03 |
50 |
319 |
事业运行 |
378.43 |
378.43 |
|
208 |
05 |
05 |
319 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.80 |
19.80 |
|
208 |
05 |
06 |
319 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.90 |
9.90 |
|
210 |
11 |
02 |
319 |
事业单位医疗 |
4.89 |
4.89 |
|
221 |
02 |
01 |
319 |
住房公积金 |
15.08 |
15.08 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
基本支出 |
|||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
合 计 |
428.11 |
393.31 |
34.80 |
|
|
|
|
428.11 |
393.31 |
34.80 |
|
|
319303 |
绵阳市政务服务中心 |
428.11 |
393.31 |
34.80 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
374.57 |
374.57 |
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
39.93 |
39.93 |
|
301 |
01 |
3010102 |
事业基本工资 |
39.93 |
39.93 |
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
4.54 |
4.54 |
|
301 |
02 |
3010202 |
事业津贴补贴 |
4.54 |
4.54 |
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
84.06 |
84.06 |
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.80 |
19.80 |
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.80 |
19.80 |
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
9.90 |
9.90 |
|
301 |
09 |
3010902 |
事业职业年金缴费 |
9.90 |
9.90 |
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.89 |
4.89 |
|
301 |
10 |
3011002 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
4.89 |
4.89 |
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
0.99 |
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.99 |
0.99 |
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
15.08 |
15.08 |
|
301 |
13 |
3011302 |
事业住房公积金 |
15.08 |
15.08 |
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
195.37 |
195.37 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
53.53 |
18.73 |
34.80 |
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
9.75 |
|
9.75 |
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
13.36 |
|
13.36 |
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
16.00 |
16.00 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
1.53 |
1.53 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
1.20 |
1.20 |
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.85 |
|
6.85 |
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.24 |
|
3.24 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
部门: |
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 |
||
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
合 计 |
507.10 |
|
|
|
|
|
507.10 |
|
|
|
|
绵阳市政务服务中心 |
507.10 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
507.10 |
201 |
03 |
02 |
319303 |
政务服务中心运行经费项目 |
300.10 |
201 |
03 |
02 |
319303 |
政务中心窗口人员公用经费项目 |
174.00 |
201 |
03 |
02 |
319303 |
政务服务能力建设经费项目 |
33.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
8.45 |
|
6.85 |
|
6.85 |
1.60 |
|
|
8.45 |
|
6.85 |
|
6.85 |
1.60 |
319303 |
绵阳市政务服务中心 |
8.45 |
|
6.85 |
|
6.85 |
1.60 |
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
政府性基金支出预算表 |
|||||||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
单位预算项目绩效目标表(2024年度) |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
319-绵阳市政务服务监督管理局本级部门 |
|
507.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
319303-绵阳市政务服务中心 |
政务服务中心运行经费项目 |
300.10 |
通过实施“政务服务中心运行经费”项目,确保市政务服务中心正常运转,为办事群众提升温馨、和谐、规范、有序的办事环境,为进驻市政务服务中心工作人员提供良好的办公环境,充分展现市委、市政府联系服务企业和群众的良好形象。 |
产出指标 |
数量指标 |
物业管理费12次 |
≤ |
12 |
次 |
2 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
智能设备维护 |
≤ |
16 |
万元 |
2 |
|
||||
产出指标 |
质量指标 |
保证日常办公正常运行 |
定性 |
优 |
|
6 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
智能设备维护费 |
= |
12 |
次 |
5 |
|
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
网络通讯费支付 |
≤ |
7.2 |
万元 |
2 |
|
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
物业管理费 |
≤ |
28.15 |
万元 |
2 |
|
||||
产出指标 |
时效指标 |
满足一年的服务 |
= |
1 |
年 |
4 |
|
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
为办事群众、工作人员创造良好办公办事条件 |
定性 |
优 |
|
10 |
|
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
水电费 |
≤ |
51.71 |
万元 |
2 |
|
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
租赁费支付 |
= |
9.08 |
万元 |
2 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
网络通讯费12次 |
≤ |
12 |
次 |
3 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
智慧大厅建设管理费 |
= |
3 |
次 |
5 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
安保保洁费用 |
= |
4 |
次 |
8 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
空调费8次 |
≤ |
8 |
次 |
6 |
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
提高了政务服务工作人员的优质环境满意度以及办事群众的满意度 |
≥ |
95 |
分 |
9 |
|
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
智慧大厅建设管理费支付 |
= |
26.66 |
万元 |
2 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
水电费12次 |
≤ |
12 |
次 |
3 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
租赁费2次 |
= |
2 |
次 |
3 |
|
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
空调运行费用 |
≤ |
87.3 |
万元 |
2 |
|
||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
确保市政务服务中心业务顺利开展 |
定性 |
优 |
|
10 |
|
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
安保保洁费用 |
= |
90 |
万元 |
2 |
|
||||
政务中心窗口人员公用经费项目 |
174.00 |
项目实施能保障政务服务中心正常运转,为办事群众企业提供优质的政务平台业务环境,确保市政务服务中心各项工作顺利运行。通过实施“政务服务中心公用经费”项目,有利于优化政务服务大厅环境,提高市政务服务中心的服务质量和服务水平,提升工作人员归属感和企业群众满意度。 |
产出指标 |
时效指标 |
完成一年服务 |
= |
1 |
年 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高了政务业务工作人员的工作满意度 |
≥ |
95 |
分 |
10 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
348人 |
≤ |
348 |
人 |
15 |
|
||||
产出指标 |
质量指标 |
保障用餐、饮水等公用消耗正常供给 |
定性 |
优 |
|
15 |
|
||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
更好地完成全市政务业务工作 |
定性 |
优 |
|
10 |
|
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
食堂食材加工服务费用 |
= |
35.5 |
万元 |
3 |
正向指标 |
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
大厅日常公用费用 |
= |
48.5 |
万元 |
4 |
正向指标 |
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
食堂食材配送服务费用 |
= |
90 |
万元 |
3 |
正向指标 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障日常后勤正常运行,为群众提供更好服务 |
定性 |
优 |
|
10 |
|
||||
政务服务能力建设经费项目 |
33.00 |
市政务服务中心是市委、市政府联系服务企业和群众的重要窗口和平台,代表市委、市政府的形象。同时,市委、市政务提出建设“国内一流、四川领先”的营商环境目标,政务服务作为营商环境的重要内容,政务服务中心作为营商环境的“主战场”,亟需持续优化提升。通过实施“政务服务能力建设经费”项目,是深入贯彻落实深化“放管服”改革和优化营商环境的决策部署,为企业和群众提供免费刻章、免费复印、免费邮寄等服务,为内部工作人员提供文明、规范、专业的培训等举措,将进一步提升全市政务服务环境,提高工作人员办事效率,提升企业和群众的获得感与满意度。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
车辆租赁 |
= |
5.4 |
万元 |
4 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
免费复印打印 |
= |
3.4 |
万元 |
5 |
|
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
免费邮寄 |
= |
3 |
万元 |
5 |
|
||||
产出指标 |
时效指标 |
满足一年的服务 |
= |
1 |
年 |
12 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
打印纸(自助) |
≤ |
50 |
盒 |
10 |
|
||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
确保市政务服务中心各项工作顺利开展 |
定性 |
优 |
|
10 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
免费刻章 |
≤ |
530 |
套 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
不断提升企业群众的获得感和满意度 |
≥ |
95 |
分 |
2 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
车辆租赁 |
≤ |
100 |
次 |
5 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
墨盒(自助) |
≤ |
50 |
盒 |
2 |
|
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
为企业群众提供温馨舒适的办事环境 |
定性 |
优 |
|
18 |
|
||||
成本指标 |
经济成本指标 |
免费刻章 |
= |
21.2 |
万元 |
5 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
免费邮寄 |
≤ |
3000 |
件 |
2 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
复印打印(一体机) |
≤ |
36000 |
张 |
5 |
|
(注:除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)
第三部分 绵阳市政务服务中心
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,绵阳市政务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入935.21万元;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市政务服务中心2024年收支总预算1870.42万元,比2023年收支预算总数增加37.94万元,主要原因是人员增加造成人员经费预算和公用经费预算的增加。
(一)收入预算情况
绵阳市政务服务中心2024年收入预算935.21万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入935.21万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
绵阳市政务服务中心2024年支出预算935.21万元,其中:基本支出428.11万元,占45.78%;项目支出507.10万元,占54.22%
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市政务服务中心2024年财政拨款收支总预算1870.42万元,比2023年财政拨款收支总预算增加37.94万元,主要原因是人员增加造成人员经费预算和公用经费预算的增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入935.21万元;支出包括:一般公共服务支出885.53万元、社会保障和就业支出29.7万元、卫生健康支出4.89万元、住房保障支出15.08万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市政务服务中心2024年一般公共预算当年拨款935.21万元,比2023年预算数增加18.97万元,主要原因是人员增加造成人员经费预算和公用经费预算的增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出885.53万元,占94.69%;社会保障和就业支出29.7万元,占3.18%;卫生健康支出4.89万元,占0.52%;住房保障支出15.08万元,占1.61%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)事业运行事务(款)行政运行(项)2024年预算数为378.43万元,主要用于:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出,完成年初制定的工作目标。
2.一般公共服务(类)一般行政管理事务事务(款)一般行政管理事务(项目)2024年预算数为507.10万元,主要用于:保障政务大厅基本运行、政务大厅窗口工作人员公用支出、提升政务服务能力等支出,优化大厅工作环境,提高工作人员办事效率。
3.社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出事务(款)机关服务(项)2024年预算数为19.80万元,主要用于:单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出(类) 机关事业单位职业年金缴费支出事务(款)机关服务(项)2024年预算数为9.90万元,主要用于:单位职业年金缴费。
5.卫生健康支出(类) 事业单位医疗事务(款)机关服务(项)2024年预算数为4.89万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障支出(类)住房公积金事务(款)机关服务(项)2024年预算数为15.08万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市政务服务中心2024年一般公共预算基本支出428.11万元,其中:
人员经费374.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、工会经费、 福利费。公用经费53.53万元,主要包括:办公费、公务接待费、 其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市政务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数8.45万元,其中:公务接待费1.6万元,公务用车购置及运行维护费6.85万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。
市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2024年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于开展各项公务活动。主要用于政务服务优化、企业服务、考察调研、学习交流等公务活动。
(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加100%。主要原因是市政务服务中心新增公务用车购置及运行维护费。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市政务服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市政务服务中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,绵阳市政务服务中心(单位简称)为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2024年,绵阳市政务服务中心安排政府采购预算215.5万元,其中,政府采购服务预算215.5万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,绵阳市政务服务中心共有车辆1辆,单位价值100万元以上大型设备0台。
(四)预算绩效情况
2024年绵阳市政务服务中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个,涉及预算507.10万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目3个,涉及预算507.10万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫描二维码随身看资讯
正在阅读:绵阳市政务服务中心2024年单位预算公开