索引号: 8410434/202204-00008 主题分类: 预算/决算
发布机构: 绵阳市卫生健康委员会 发文日期: 2022-04-12
文号: 关键词: 部门预算

绵阳市卫生健康信息与技术中心 2022年单位预算

2022-04-12 20:33文章来源: 卫生健康委员会
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第一部分  绵阳市卫生健康信息与技术中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  绵阳市卫生健康信息与技术中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市卫生健康信息与技术中心2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  绵阳市卫生健康信息与技术中心概况

一、职能简介

1.承担全市数字化医院、互联网+医疗、认可健康信息等卫生计生公共信息共享系统的建设指导、质量监测和评审工作;

2.承担市医学会、市中医学会、市护理学会等学术团体的管理服务工作,开展医学技术交流;

3.负责医、药、技、护专业技术人员职业资格、中初级职称等得考试考务和办证工作;

4.负责全市医疗事故技术鉴定的组织实施和日常管理工作,协助解决医疗纠纷事件,协助参与本市照顾生育的病残儿童医学鉴定工作;

5.承办全市卫生计生信息化建设的规划、建设和运行管理工作,负责市级信息平台的运转与维护;

6.承办全市卫生计生统计信息工作,开展统计数据的整理、分析运用,对基层统计信息工作提供技术指导与咨询;

7.承办全市居民健康卡信息平台建设及其相关应用系统的运行管理工作;

8.承办卫生计生管理干部专门业务培训、卫生计生专业技术人员继续医学教育和学分管理、乡村医生教育、在职学历教育等工作,承办全市继续医学教育领导小组办公室日常工作;

9.协助承办全市卫生计生机构等级评审、复查及医学科技项目评审的管理服务工作;

10.承担市卫生健康委交办的其他工作。

二、2022年重点工作

2022年,我中心按照省市卫生健康委和省卫健信息中心的要求,围绕卫生健康中心工作,切实推进全市卫生健康信息化、统计数据、医学考试和医学会服务等工作。

(一)打造绵阳卫生健康信息化新高地。按照市卫生健康委要求,绵阳卫生健康信息化工作要创全省各市州卫健信息化一流业绩、创绵阳市级部门一流业绩。推进全市智慧医疗规划设计,以项目建设推进智慧医疗服务。完成绵阳市全民健康信息平台二期项目及惠民应用建设;推进电子健康卡推广应用等信息化项目建设,推动已建成系统应用;推进智慧医院、互联网医院建设。

(二)强化卫生健康统计数据深入分析和运用。按照要求及时报送卫生健康统计数据,强化医疗机构数据报送审核,做到数出有据,真实准确。运用卫生健康统计数据,强化数据横向和纵向比较,强化数据支撑DRGS运用,强化数据运行管理运用,为领导决策提供数据支撑。

(三)加强医学会建设和活动开展。积极开展学术交流及科普活动;推动医学科技人才成长,加强绵州菁医提名人选的培养力度;加强与医疗机构联系,推动临床基因扩增检验实验室备案工作;为会员单位服务,组织专家下基层业务指导;继续做好医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定工作。

(四)优化考试流程服务于考生。以“服务考生,推进考务”为指导思想,改进方法,为考生提供便民服务。加强政策培训,提升县区考务人员政策水平,统一政策要求,有序做好考前准备。严格考试流程,加强对重点岗位、重点环节的监督,确保每场考试和考务工作安全无事故。

(五)做好党风廉政和党建引领业务协同发展工作。认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作的新部署新要求,切实担负起全面从严治党主体责任,真抓真管、敢抓敢管、常抓常管,注重“一岗双责”落实,扎实推进反腐倡廉工作。加强和规范党内政治生活。突出政治学习和教育、突出党性锻炼,强化纪律教育,狠抓制度落实。增强干部队伍素质,激发工作活力。


第二部分   绵阳市卫生健康信息与技术中心2022年单位预算表

(绵阳市卫生健康信息与技术中心预算公开表)


    一、单位收支总表(公开表1



二、 单位收入总表(公开表1-1



三、 单位支出总表(公开表1-2



四、 财政拨款收支预算总表(公开表2


    五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1


     

     六、一般公共预算支出预算表(公开表3


   七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1




八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2


九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3


    

    十、政府性基金预算支出预算表(公开表4



十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1



十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5


十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6








第三部分  绵阳市卫生健康信息与技术中心

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市卫生健康信息与技术中心(以下简称市卫健信息中心)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入357.83万元;支出包括:社会保障和就业支出24.41万元、卫生健康支出314.2万元、住房保障支出19.22万元。市卫健信息中心2022年收支总预算357.83万元,比2021年收支预算总数减少195.42万元,主要原因是本年无卫生健康职业技术鉴定考试项目,以及全国执业医师实践技能考试经费调整为省级财政直接下达。

(一)收入预算情况

市卫健信息中心2022年收入预算357.83万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入357.83万元,占100%。

(二)支出预算情况

市卫健信息中心2022年支出预算357.83万元,其中:基本支出171.73万元,占48%;项目支出186.1万元,占52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市卫健信息中心2022年财政拨款收支总预算357.83万元,比2021年财政拨款收支总预算减少195.42万元,主要原因是本年无卫生健康职业技术鉴定考试项目,以及全国执业医师实践技能考试经费调整为省级财政直接下达。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入357.83万元;支出包括:社会保障和就业支出24.41万元、卫生健康支出314.2万元、住房保障支出19.22万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市卫健信息中心2022年一般公共预算当年拨款357.83万元,比2021年预算数减少195.42万元,主要原因是本年无卫生健康职业技术鉴定考试项目,以及全国执业医师实践技能考试经费调整为省级财政直接下达。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.41万元,占6.8%;卫生健康支出314.2万元,占87.8%;住房保障支出19.22万元,占5.4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为16.27万元,主要用于:为职工缴纳单位应承担的养老保险,确保按政策规定缴费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为8.14万元,为职工缴纳单位应承担的职业年金,确保按政策规定缴费。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生管理事务支出(项)2022年预算数为308.08万元,主要用于:(1)保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费、公用支出;(2)开展卫生专业技术资格暨护士资格考试、执业医师资格考试、卫生计生职业化队伍建设、医疗事故鉴定、卫生计生数据监测评估、健康绵阳平台建设规划与运维、健康绵阳平台三级等保测评、居民健康卡系统维护、医疗机构等级评审服务等相关工作,确保年度各项目标任务顺利完成。

4.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2022年预算数为0.02万元,主要用于:发放职工独生子女奖励金,确保按政策规定兑现独生子女奖励。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为6.1万元,主要用于:为职工缴纳单位应承担的医疗保险,确保按政策规定缴费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为19.22万元,主要用于:为职工缴纳单位应承担的住房公积金,确保按政策规定缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市卫健信息中心2022年一般公共预算基本支出171.73万元,其中:

人员经费152.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费19.06万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市卫健信息中心2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2021年预算下降50%。主要原因是坚持贯彻落实中央省市有关厉行节约、反对浪费的精神,狠抓廉洁自律和勤俭节约的工作作风,严控“三公”经费使用范围、数量和标准。

2022年公务接待费计划用于中心开展各项公务活动,主要是各类医学考试、卫生健康信息化建设等相关工作督查、学习交流等公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算预算持平)。主要原因是坚持贯彻落实中央省市有关厉行节约、反对浪费的精神,严控“三公”经费预算支出。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。2022年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出,主要保障中心国家级医学考试、卫生健康信息化建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市卫健信息中心2022无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市卫健信息中心2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

市卫健信息中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

市卫健信息中心2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,市卫健信息中心共有车辆1辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022年市卫健信息中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目9个,涉及预算186.1万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目9个,涉及预算186.1万元。


第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市卫生健康委员会拨入疫情防控工作经费。 

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指反映除上述项目之外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指反映中医(民族医)药方面的专项支出。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

15. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)  其他卫生健康支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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