索引号: 8410223/202402-00023 主题分类: 预算/决算
发布机构: 绵阳市教育和体育局 发文日期: 2024-02-23
文号: 关键词: 预算公开

四川省绵阳普明中学2024年单位预算

2024-02-23 16:33文章来源: 教育和体育局
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四川省绵阳普明中学2024年单位预算


目录

 

第一部分  四川省绵阳普明中学概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  四川省绵阳普明中学2024单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省绵阳普明中学2024单位预算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 四川省绵阳普明中学概况


一、职能简介

四川省绵阳普明中学是绵阳市教体局直属学校,我校为公益二类、属于财政全额拨款事业单位。

学校内设机构:党委办、行政办、教务处、政教处、总务处、技装处、教科室、体卫艺处、安保处、民族教育处、学生发展中心、招生与对外交流合作处、信息技术中心。

1、实施高初中学历教育。

2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,办人民满意教育。

3、组织实施教育体制和办学体制改革。

4、管理和指导基础教育工作,保证教育教学质量。

5、管理学校教育经费、执行财务管理制度。

6、管理学校教职工的思想政治工作,规划学校思政教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、2024年重点工作

(一)做好四川省一级示范校创建工作

学校不断加强教育教学改革,不断完善“151”新课程体系,“8341”德育管理体系;更加健全了“431”课堂教学模式,实施金苹果行动下的全面小组学习模式全方位促进学校教育教学提质升位,力争今年内成功争创四川省一级示范校。

(二)做好普明中学二次创业

1、狠抓作风建设。进一步加强干部队伍管理和考核,继续优化干部队伍考核考评机制,狠抓全校教职员工,特别是干部队伍作风建设,将其摆上重要日程,作为今年重点工作,重点推进。

2、加强课程管理,抓好教学常规落实。围绕提高课堂教学效率、作业效率,严抓教学常规的落实,做到教学常规管理精细化、长效化。教务处开学初制定好详细的计划,严格按课程计划安排好课程表、作息时间表和学生活动总量。实行教学周检查制,切实做好教学管理的落实和督查,同时对各阶段的教学质量实施过程化管理,加强平时教学情况的抽查验收,要通过一个时期的努力,使我校各科教学质量进一步得到提升。

 3、小组建设为主线,促进良好行为习惯的养成。以小组建设为抓手,以优秀传统文化为主要学习内容,狠抓学生行为规范养成教育,发挥校园文化的育人作用,营造和谐文明的文化氛围,创建和谐校园。通过主题班会、诵读经典等活动,加强文明礼仪教育。从师生互相敬礼、鞠躬开始,形成良好的道德礼仪习惯,从而助推学生综合素质全面提升。

4、狠抓基础文明建设,营造学校德育环境。好习惯是长期坚持训练的结果。继续深入开展以创“文明校园”、“文明班级”、“文明学生”、“文明寝室”等活动,完善评比制度,提高升旗仪式和两操质量。明确文明学生标准(即衣着整洁、举止文明、遵纪守法、勤奋学习、生活俭朴、尊敬师长、孝敬父母、团结同学、关心集体、热爱劳动),通过开展班级竞赛,力求做到人人深刻明白,个个自觉执行,提高学生修养。

5、加强学生干部队伍建设,发挥学生管理的主体地位。要提倡学生自主管理,发挥先进学生的作用。通过学生会、共青团等学生组织,多渠道开展德育工作。以团总支为领导,在活动中培养学生会干部,锻炼班干部,提供锻炼机会,提高他们的自我约束能力和管理能力,充分发挥学生会等学生组织在德育管理中的先锋模范作用,进而带动其他同学共同进步和提高。

6、继续加强班主任考核制度,对班主任管理水平与管理能力进行等级评定,做好引领工作。对各班礼仪常规、卫生、纪律、两操、出勤、活动开展、主题班会、文化建设等方面进行评比,以考核促提高。鼓励班级在班风、学风上力争上游,激发班主任的工作主动性、积极性和创造性。

7、加强对学生的安全教育。以学生的安全为重中之重,杜绝隐患,并定期进行安全知识讲座,增强学生的安全和自我保护意识,确保校园的整体安全。

(三)做好后勤保障

不断优化校园整体布局,全面改善学习生活环境,争取打造成为四川省理化生实验基地;基建工作全面推进,二号综合楼将于今年上半年正式建成,9月投入使用;进一步加强对食堂的管理,不断丰富菜品,提高服务质量。

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  四川省绵阳普明中学

2024年单位预算表


普明中学2024年单位预算表.xlsx

一、单位收支总表(公开表1

二、单位收入总表(公开表1-1

三、单位支出总表(公开表1-2

四、财政拨款收支预算总表(公开表2

五、 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1

六、一般公共预算支出预算表(公开表3

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)    (空表)

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)(空表)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1(空表)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)(空表)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 四川省绵阳普明中学

2024年单位预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,普明中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。普明中学2024年收支总预算7915.27万元,比2023年收支预算总数增加816.17万元,主要原因是人员经费支出增加;事业收入预算比去年增加70万元。

(一)收入预算情况

普明中学2024年收入预算7915.27万元,其中:一般公共预算拨款收入6245.27万元,占78.90%;事业收入1670万元,占21.10% 

(二)支出预算情况

普明中学2024年支出预算7915.27万元,其中:基本支出7613.43万元,占96.19%;项目支出301.84万元,占3.81%

二、财政拨款收支预算情况说明

普明中学2024年收支总预算6245.27万元,比2023年收支预算总数增加746.17万元,主要原因是人员经费支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入6245.27万元。

支出包括:教育支出5776.92万元、卫生健康支出0.29万元、住房保障支出468.06万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

普明中学2024年一般公共预算当年拨款6245.27万元,比2023年预算数增加746.17万元,主要原因是人员经费支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5776.92万元,占92.50%;卫生健康支出0.29万元,占0.00%;住房保障支出468.06万元,占7.50%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出—普通教育—高中教育2024年预算数为5776.92万元,主要用于人员经费、日常公用经费、退休人员公用经费、甘孜班学生经费补助。

      2. 卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出2024年预算数为0.29万元,主要用于独生子女奖励金。

   3. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2024年预算数为468.06万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

普明中学2024年一般公共预算基本支出6243.27万元,其中:人员经费5829.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

  公用经费413.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、基层党组织活动经费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

普明中学2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

普明中学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

普明中学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

普明中学为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2024年,普明中学安排政府采购预算538.09万元,其中:政府采购货物预算115万元;政府采购工程预算168.84万元;政府采购服务预算254.25万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,普明中学财政拨款安排的车辆有单位价值100万元以上大型设备10台(套);2024单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2024年普明中学按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算301.84万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目1个,涉及预算16万元;特定目标类项目4个,涉及预算285.84万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


1.一般公共预算财政拨款收入:指财政一般公共预算当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
    3.基本支出:指保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.教育支出()普通教育()高中教育():指学校举办的高级中学教育支出。
    5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指计划生育家庭奖励支出。
    6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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