索引号: 00841016X/202209-00014 主题分类: 预算/决算
发布机构: 绵阳市经济和信息化局 发文日期: 2022-09-23
文号: 关键词: 单位决算

2021年度绵阳市无线电监测站单位决算

2022-09-23 14:02文章来源: 经信局
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公开时间:2022年923

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 单位概况

     一、职能简介

     1、负责对我市无线电台站实施无线电监测和监督检查; 2、进行电磁环境测试、分析,为市无线电管理行政机关(市经信委(市无委办))规划、指配频率和审批无线电台站的建设布局等提供技术依据; 3、监测无线电台站是否按照规定程序和核定的项目工作; 4、查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台站; 5、测定无线电设备的主要技术指标; 6、检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射; 7、国家无线电管理机构、地方无线电管理机构规定的其他职责。近年来,随着社会经济和无线电通信技术及其运用领域的快速发展,按照国家无线电办公室的要求,又相继增加了辖区无线电频谱日常监测、重要无线电业务(党政、国防相关无线电业务以及民航、广电、轨道交通、防灾减灾、公共安全、公众移动等无线电通信)的安全保障、防邪教与反分裂的无线电监控防范、重大政治与社会活动的无线电安全保障、国家级考试的无线电安全保障与监控等常态化的工作任务。

       二、2021年重点工作完成情况

(一)无线电安全保障和维稳工作

年我站认真落实国家、省安排布置的各项任务,不断完善无线电监测网络运行机制,对我市民航、广播电视、高铁、移动通信等重点无线电业务单位给予重点监测保护。全年累计查获公众网基站信号直放器1台,查找定位非法广播7起,排查其他干扰2起。

敏感时期特殊维稳工作方面,我们组成两个工作组前往北川、平武两县的9个藏族乡,开展对藏区无线电维稳监测工作,实地值守6天,出动移动监测车12台(天次),监测人员18人(天次),顺利完成两会保障监测任务。

国家重要考试保障工作方面,我们在总结近年来工作经验的基础上,针对我市历年考试保障种类和数量多、考点分布较广,参考人数多的情况,制定了监测保障工作方案,分工明确,责任到人,统一指挥和协调,做到指挥灵活和处置及时。全年完成包括全国高考、研考、公务员招考在内的各类考试无线电安全保障62场(天次),出动无线电监测车150余台(天次),参加人员500余人(天次),无线电设备220多台(天次),有效维护了国家级考试的公平公正环境。

(二)重大节日和重要活动的应急监测保障工作

为保证重大节日和重要活动的无线电通信秩序保障,我们认真修订完善节日监测值班工作方案和应急监测预案,协调设施和技术力量,强化节日监测值守,圆满的完成了五一、国庆、元旦春节等一系列重大节日和全国及省市两会、党代会、七一建党百年庆祝活动、科技城科技博览会、国家领导人来绵等党政重要活动期间的应急监测保障工作。

我们认真贯彻落实修订的无线电管理条例》精神和国家、省有关无线电监管各项要求,不断优化提升监管水平,抓牢抓实无线电基础管理工作。一是逐步推进无线电频率台站管理制度化、规范化,使台站数据完整、准确、规范、实时,夯实台站管理基础。二是坚持便民利民原则,简化设台审批手续,提升办事效率。全年共处理各类无线电批复实验4件,转报继续使用无线电频率6件,审查无线电台242台。

三、机构设置

绵阳市无线电监测站属于绵阳市经济和信息化局部门下属二级预算单位,下设独立编制机构1个,其中,行政机构0个,参照公务员管理法管理的事业机构0个,其他事业单位1个

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括:

1.绵阳市无线电监测站

                   第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计239.09万元。与2020年相比,与2020年相比,收、支总计各增加0.71万元,增长0.30%。主要变动原因是项目支出增加,人员基本支出减少。

二、入决算情况说明

2021年本年收入合计239.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入189.45万元,占79.24%;其他收入49.64万元,占总收入的20.76%。

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)

三、出决算情况说明

2021年本年支出合计202.46万元,其中:基本支出183.35万元,占90.56%;项目支出19.12万元,占9.44%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计189.45万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计减少15.07万元,下降7.37%。主要变动原因是新增退休人员1人,经费减少

(注:数据来源于财决01-1表)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出189.45万元,占本年支出合计的93.57%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.07万元,下降7.37%。主要变动原因是减少1人,经费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出189.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.08万元,占0.57%;社会保障和就业(类)支出21.90万元,占11.56%;卫生健康支出5.12万元,占2.70%;住房保障支出17.49万元,占9.23%;资源勘探工业信息等支出143.86万元,占75.94%

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为189.45万元完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为1.08万元,完成预算100%

2. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项):支出决算为143.86万元,完成预算100%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项):支出决算为15.08万元,完成预算100%;购房补贴(支出决算数2.41万元,完成预算100%

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  事业单位离退休(项):支出决算为0.21万元,完成预算100%;养老保险缴费支出决算数13.80万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出决算数6.90万元,完成预算100%。其他社会保障和就业支出(款):其他社会保障和就业支出(项)支出决算数0.99万元,完成预算100%。   

5. 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.01万元,完成预算100%。行政事业单位医疗()事业单位医疗(项)支出决算数为5.11万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出183.35万元,

其中:人员经费169.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.10万元,完成预算94.44%决算数小于预算数的主要原因是2021年无公务接待(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.10万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出5.10万元,完成预算94.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.99万元,增长141.71%。主要原因是2021增加了一辆无线电监测专业用车。

公务用车运行维护费支出5.10万元。主要用于无线电监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元,下降100%。主要原因是原因是2021年无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

(注:数据来源于财决附03表)

政府采购支出情况

 

(注:数据来源于财决附03表)

国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,绵阳市无线电监测站共有车辆3辆,其中:特种专业技术用车3辆,主要是用于无线电监测业务工作,单价50万元以上通用设备1台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对1个项目(无线电及信息通信监管-无线电监测及专业技术用车运行维护专项经费)开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

(注:单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)

第三部分 名词解释 

     1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资

金。

     2. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主

要是无线电监测站上级补助收入等。

    3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5.社会保障和就业支出: 

  2080503离退休人员管理机构,反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

  2080504未归口管理的行政单位离退休,反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2080506机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  2080599其他行政事业单位离退休支出,反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  6. 医疗卫生与计划生育:

    2100799其他计划生育支出,反映反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

      2101102事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    2101199其他行政事业单位医疗支出,反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

    7.资源勘探工业信息等支出:用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

      8.住房保障支出 

      2210201住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      2210203购房补贴,反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

      9.其他支出 

      2299901:其他支出,反映其他不能划分到具体功能科目重大支出项目。

      10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

附件1

2021年绵阳市无线电监测站整体支出

绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成。

正科级全额拨款公益一类事业单位,是绵阳市经济和信息化局下属二级单位。独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

(二)机构职能。

主要职能。1、负责对我市无线电台站实施无线电监测和监督检查; 2、进行电磁环境测试、分析,为市无线电管理行政机关(市经信委(市无委办))规划、指配频率和审批无线电台站的建设布局等提供技术依据; 3、监测无线电台站是否按照规定程序和核定的项目工作; 4、查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台站; 5、测定无线电设备的主要技术指标; 6、检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射; 7、国家无线电管理机构、地方无线电管理机构规定的其他职责。近年来,随着社会经济和无线电通信技术及其运用领域的快速发展,按照国家无线电办公室的要求,又相继增加了辖区无线电频谱日常监测、重要无线电业务(党政、国防相关无线电业务以及民航、广电、轨道交通、防灾减灾、公共安全、公众移动等无线电通信)的安全保障、防邪教与反分裂的无线电监控防范、重大政治与社会活动的无线电安全保障、国家级考试的无线电安全保障与监控等常态化的工作任务。

(三)人员概况。截止2021年底,非参公事业人员8人,在职人员8人,退休人员8人。

二、单位财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况。

一般公共预算财政拨款189.45,占总收入239.0979.24%。

一般公共预算财政拨款工资福利支出收入151.50元,占总收入239.0963.37%;

一般公共预算财政拨款商品和服务支出收入20.19元,占总收入239.098.44%;

一般公共预算财政拨款其他对个人和家庭的补助支出收入17.75元,占总收入239.097.42%。

单位财政资金支出情况。

一般公共预算财政拨款工资福利支出151.50,占总支出239.0963.37%;

一般公共预算财政拨款商品和服务支出20.19,占总支出239.098.44%;

一般公共预算财政拨款其他对个人和家庭的补助支出17.75,占总支出239.09万的7.42%。

三、单位整体支出绩效管理情况

(一)单位预算管理。

单位绩效目标制定是严格按照单位工作和人员实际情况进行制定,并在工作中努力实现目标,预算编制准确,支出控制较好,预算完成情况为100%,无违规记录。

(二)结果应用情况。

绩效自评按要求进行公开、无整改情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

预算编制准确,支出控制较好,预算完成情况为100%,无违规记录。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

  下一步我站将继续加强无线电监测专业技术工作,更好地维护绵阳市的正常无线电波秩序,保证合法电台的正常使用,极力配合主管单位市经信局的无线电科开展各项工作。


2021年度绵阳市无线电监测站

整体支出绩效评价得分明细表

2021年评价指标体系

单位自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(54分)

预算编制(17分)

制完整(3分)

3

目标制定5分)

5

编制准确9分)

9

预算执行(19分)

支出规范(5分)

5

支出控制5分)

5

动态调整9分)

9

完成结果(18分)

预算完成10)分)

10

目标完成6分)

6

违规记录2分)

2

综合管理 36分)

非税收入管理8分)

政策执行(2分)

2

及时更新(2分)

2

收入解缴(4分)

4

政府采购管理8分)

预算管理(4分)

4

采购实施(4分)

4

资产管理(8分)

配置使用管理(6分)

6

收益核算(2分)

2

内控制度管理8分)

制度建设(5分)

5

制度执行(3分)

3

三公经费管理(4分)

预算编制执行(4分)

4

绩效结果应用(10分)

信息公开(4分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

整改反馈(6分)

结果整改3分)

3

应用反馈3分)

3

合计

100

100

附件2

绵阳市无线电监测站

2021年度政策(项目)支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况

无线电监测及专业技术用车运行维护经费项目绩效目标:3个无线电专业技术用车的正常运行

无线电设备运行维护经费项目绩效目标:现有无线电监测检测设备的正常运行

无线电监测干扰查处经费项目绩效目标:完成国家下达的监测任务和干扰查处≥90%

资金安排情况

无线电及信息通信监管3个项目:项目资金6.1万元,属财政预算资金安排。其中:

1.无线电专业技术用车运行维护费资金:2.10万元;

2.无线电设备运行维护费资金:2.00万元;

3.无线电监测干扰查处资金:2.00万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析

2021年无线电及信息通信监管3个项目,其中

1.2021年度项目-无线电专业技术用车运行维护费项目:市本级财政项目拨款资金2.10万元,执行完成,已执行资金2.10万元。

2.2021年度项目-无线电设备运行维护费项目:市本级财政项目拨款资金2.00万元,执行完成,已执行资金2.00万元。

3.2021年度项目-无线电监测干扰查处项目:市本级财政项目拨款资金2.00万元,执行完成,已执行资金2.00万元。

(三)总体绩效目标完成情况分析

2021年无线电及信息通信监管3个项目,其中

1.无线电专业技术用车运行维护费项目:安排资金2.10

万元,实际执行2.10万元,总执行率100%3个无线电专业技术用车的正常运行提供保障

2.无线电设备运行维护费项目:安排资金2.00万元,实际执行2.00万元,总执行率100%保障现有无线电监测检测设备的正常运行

3.无线电监测干扰查处项目:安排资金2.00万元,实际执行2.00万元,总执行率100%完成国家下达的监测任务和干扰查处≥90%

(三)绩效指标完成情况分析

1.无线电专业技术用车运行维护费项目

成本指标:项目总成本2.10万元

全年实际完成指标100%

数量指标:3辆无线电监测及专业技术用车

全年完成3辆无线电监测及专业技术用车运行维护;

质量指标:车辆安全使用率100%  

完成车辆的安全投入使用

时效指标:车辆运行维护及时率100%

全年完成车辆安全运行

服务对象满意度指标社会满意度指标         

社会满意度90%。

2.无线电设备运行维护费项目

成本指标:项目总成本2.00万元

全年实际完成指标100%

数量指标:监测检测设备20台

全年完成监测检测设备运行维护100%

质量指标:设备正常使用100%  

全年完成监测检测设备正常投入使用

时效指标:监测检测设备维护及时率100%

全年监测检测设备正常运行

服务对象满意度指标社会满意度        

社会满意度90%。

3.无线电监测干扰查处项目

成本指标:项目总成本2.00万元

全年实际完成指标100%

数量指标:干扰查处100次

全年完成干扰查处100%

质量指标:无线电监测干扰查处覆盖率100%  

全年完成国家下达的监测任务和干扰查处≥90%

时效指标:无线电监测干扰查处及时率100%

上级规定时间内完成无线电监测干扰查处

服务对象满意度指标社会满意度        

社会满意度90%。

(四)项目效益分析

1.无线电专业技术用车运行维护费项目

社会效益指标维护正常无线电波秩序

完成全年合法无线电波正常使用

可持续影响指标无线电专业技术用车运行维护机制健全性

2.无线电设备运行维护费项目

社会效益指标维护正常无线电波秩序

完成全年正常无线电波运行秩序

可持续影响指标无线电监测检测设备维护机制健全性

3.无线电监测干扰查处项目

社会效益指标维护正常无线电波秩序

完成全年正常无线电波运行秩序

可持续影响指标无线电监测干扰查处机制健全性

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我站全年实际完成指标100%,有效维护了我市的正常无线电波秩序。我站下一步将进一步提高工作效率,积极配合主管部门经信局进行无线电频率占用费的征收工作,争取更多的专项资金,更好地维护我市的无线电波秩序。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

  对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实,不断提资金使用效益。并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

无巡察、审计和财政监督中发现的问题。

 

绵阳市无线电监测站

无线电专业技术用车运行维护费项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

无线电专业技术用车运行维护费

项目主管部门

绵阳市经济和信息化局

资金使用单位

绵阳市无线电监测站

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

2.1

2.1

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

2.1

2.1

100%

      县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

3个无线电专业技术用车的正常运行。

已完成

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

燃油

10

10

 

 

 

 

 

质量指标

安全投入使用

3辆无线电监测专业技术用车的运行维护费

3辆无线电监测专业技术用车的运行维护

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2021年末

2021年末

 

 

 

 

 

成本指标

油费

10次,每次0.21万元

2.1万元

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

维护正常无线电波秩序

合法无线电波正常使用

合法无线电波正常使用

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

车辆使用年限

3个无线电专业技术用车运行维护费

3个无线电专业技术用车运行维护费

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

社会满意度

90%

90%

 

说明

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

绵阳市无线电监测站

无线电设备运行维护费项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

无线电设备运行维护费

项目主管部门

绵阳市经济和信息化局

资金使用单位

绵阳市无线电监测站

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

2

2

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

2

2

100%

      县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

现有无线电监测检测设备的正常运行。

已完成

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

现有监测检测设备

20

20

 

 

 

 

 

质量指标

设备正常使用

20

20

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2021年末

2021年末

 

 

 

 

 

成本指标

现有监测检测设备

20

20

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

维护正常无线电波秩序

合法无线电波正常使用

合法无线电波正常使用

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

设备正常使用

在上级拨款的基础上,能保证无线电监测检测设备的正常运行≥90%

在上级拨款的基础上,能保证无线电监测检测设备的正常运行≥90%

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

社会满意度

90%

90%

 

说明

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

绵阳市无线电监测站

无线电监测干扰查处项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

无线电监测干扰查处

项目主管部门

绵阳市经济和信息化局

资金使用单位

绵阳市无线电监测站

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

2

2

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

      市级财政资金

2

2

100%

      县级财政资金

 

 

 

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

完成国家下达的监测任务和干扰查处≥90%

已完成

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

查处数量

100

100

 

 

 

 

 

质量指标

完成度

完成国家下达的监测任务和干扰查处≥90%

完成国家下达的监测任务和干扰查处≥90%

 

 

 

 

 

时效指标

上级规定时效

完成国家下达的监测任务和干扰查处≥90%

完成国家下达的监测任务和干扰查处≥90%

 

 

 

 

 

成本指标

干扰查处

100次

100次

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

维护正常无线电波秩序

合法无线电波正常使用

合法无线电波正常使用

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

干扰查处

完成国家下达的监测任务和干扰查处≥90%

完成国家下达的监测任务和干扰查处≥90%

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

社会满意度

90%

90%

 

说明

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

2021年决算公开表格(无线电).xls

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