索引号: | 733414112/2015-00001 | 主题分类: | 预算/决算 |
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发布机构: | 绵阳市信访局 | 发文日期: | 2015-03-20 |
文号: | 关键词: | 预算 |
绵阳市信访局2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
根据《绵阳市信访局职能配置内设机构和人员编制规定》(绵委办发〔2007〕37号)文件规定,本部门主要职责是:(一)负责处理市内外群众给市委、市政府的来信,接待群众来访,办理网上信访,反馈重要信息,综合分析,调查研究,对改进工作、追究责任、完善政策提出意见和建议。(二)承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其领导同志和市委办公室、市政府办公室交办的信访事项,督促检查领导同志有关信访批示的落实情况;向各县市区、园区、科学城办事处和市级部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;负责信访案件的复查复核工作。(三)协调处理跨县市区和部门的重要信访问题,协调处理群众集体到市委、市政府及有关部门的上访和异常突发信访事件,检查、协调市级各部门和各县市区的信访与群众工作。(四)指导全市信访与群众业务工作,负责全市信访信息系统建设;研究、起草我市有关信访与群众工作的政策及规范性文件,总结推广各地、各部门信访与群众工作的经验,提出改进和加强信访与群众工作的意见和建议,通报重大信访问题和信访事件。(五)保证信访渠道畅通,负责协调市领导接待群众来访和包案处理的信访案件,组织市党代表、市人大代表、市政协委员联系群众定期参与接待群众来访工作。(六)加强赴京、到省非正常上访的协调处置工作,负责对市驻京信访分局、驻蓉信访分局的领导和业务指导。(七)负责市处理信访突出问题及群体性事件联席会议综合协调和日常性工作。(八)承办省委省政府信访办,市委、市政府领导交办的其他事项。
今年信访工作的总体要求是:深刻学习领会党的十八大及十八届三中、四中全会和省委十届五次全会、市委六届八次全会精神,认真贯彻落实市委市政府《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的实施意见》,全面深化信访制度改革,扎实开展信访法治建设年、基层基础夯实年、自身能力提升年活动,全力推动信访工作制度化、规范化、法治化发展。
二、部门概况
市信访局为财政全额拨款一级预算单位,无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2015年市信访局收入预算总额为448.96万元,其中:当年财政拨款收入448.96万元。上年结转收入23.97万元,相应安排支出预算448.96万元,其中:一般公共服务371.92万元,社会保障和就业51.13万元,医疗卫生7.54万元,住房保障支出18.37万元。
四、支出预算安排情况
市信访局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担处理群众来信来访、上级交办转办信访相关工作。
基本支出,是用于保障市信访局机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障市信访局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业支出,主要用于机关离退休人员支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(五)其他科目支出,主要用于处理信访维稳和综合协调工作等支出。
附件:1、绵阳市信访局财政拨款收支预算表
2、绵阳市信访局财政拨款支出预算表
附件1
绵阳市信访局财政拨款收支预算表
单位:百元
附件2
绵阳市信访局财政拨款支出预算表
(功能分类)
单位:百元
一、基本职能及主要工作
根据《绵阳市信访局职能配置内设机构和人员编制规定》(绵委办发〔2007〕37号)文件规定,本部门主要职责是:(一)负责处理市内外群众给市委、市政府的来信,接待群众来访,办理网上信访,反馈重要信息,综合分析,调查研究,对改进工作、追究责任、完善政策提出意见和建议。(二)承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其领导同志和市委办公室、市政府办公室交办的信访事项,督促检查领导同志有关信访批示的落实情况;向各县市区、园区、科学城办事处和市级部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;负责信访案件的复查复核工作。(三)协调处理跨县市区和部门的重要信访问题,协调处理群众集体到市委、市政府及有关部门的上访和异常突发信访事件,检查、协调市级各部门和各县市区的信访与群众工作。(四)指导全市信访与群众业务工作,负责全市信访信息系统建设;研究、起草我市有关信访与群众工作的政策及规范性文件,总结推广各地、各部门信访与群众工作的经验,提出改进和加强信访与群众工作的意见和建议,通报重大信访问题和信访事件。(五)保证信访渠道畅通,负责协调市领导接待群众来访和包案处理的信访案件,组织市党代表、市人大代表、市政协委员联系群众定期参与接待群众来访工作。(六)加强赴京、到省非正常上访的协调处置工作,负责对市驻京信访分局、驻蓉信访分局的领导和业务指导。(七)负责市处理信访突出问题及群体性事件联席会议综合协调和日常性工作。(八)承办省委省政府信访办,市委、市政府领导交办的其他事项。
今年信访工作的总体要求是:深刻学习领会党的十八大及十八届三中、四中全会和省委十届五次全会、市委六届八次全会精神,认真贯彻落实市委市政府《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的实施意见》,全面深化信访制度改革,扎实开展信访法治建设年、基层基础夯实年、自身能力提升年活动,全力推动信访工作制度化、规范化、法治化发展。
二、部门概况
市信访局为财政全额拨款一级预算单位,无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2015年市信访局收入预算总额为448.96万元,其中:当年财政拨款收入448.96万元。上年结转收入23.97万元,相应安排支出预算448.96万元,其中:一般公共服务371.92万元,社会保障和就业51.13万元,医疗卫生7.54万元,住房保障支出18.37万元。
四、支出预算安排情况
市信访局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担处理群众来信来访、上级交办转办信访相关工作。
基本支出,是用于保障市信访局机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障市信访局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业支出,主要用于机关离退休人员支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(五)其他科目支出,主要用于处理信访维稳和综合协调工作等支出。
附件:1、绵阳市信访局财政拨款收支预算表
2、绵阳市信访局财政拨款支出预算表
附件1
绵阳市信访局财政拨款收支预算表
单位:百元
项目 | 预算数 |
一、收 入 合 计 | 44,896 |
财政拨款收入 | 44,896 |
二、支 出 合 计 | 44,896 |
一般公共服务支出 | 37,192 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 37,192 |
行政运行 | 20,316 |
信访事务 | 16,876 |
社会保障和就业支出 | 5,113 |
行政事业单位离退休 | 5,113 |
未归口管理的行政单位离退休 | 5,113 |
医疗卫生与计划生育支出 | 754 |
医疗保障 | 746 |
行政单位医疗 | 746 |
计划生育事务 | 8 |
其他计划生育事务支出 | 8 |
住房保障支出 | 1,837 |
住房改革支出 | 1,837 |
住房公积金 | 1,592 |
购房补贴 | 245 |
附件2
绵阳市信访局财政拨款支出预算表
(功能分类)
单位:百元
功能科目 | 合计 | 财政拨款 | 备注 | |||||
一般公共预算 | 政府性基金 | |||||||
小计 | 基本 支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 44,896 | 44,896 | 28,020 | 16,876 | ||||
一般公共服务支出 | 37,192 | 37,192 | 20,316 | 16,876 | ||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 37,192 | 37,192 | 20,316 | 16,876 | ||||
行政运行 | 20,316 | 20,316 | 20,316 | |||||
信访事务 | 16,876 | 16,876 | 16,876 | |||||
社会保障和就业支出 | 5,113 | 5,113 | 5,113 | |||||
行政事业单位离退休 | 5,113 | 5,113 | 5,113 | |||||
未归口管理的行政单位离退休 | 5,113 | 5,113 | 5,113 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 754 | 754 | 754 | |||||
医疗保障 | 746 | 746 | 746 | |||||
行政单位医疗 | 746 | 746 | 746 | |||||
计划生育事务 | 8 | 8 | 8 | |||||
其他计划生育事务支出 | 8 | 8 | 8 | |||||
住房保障支出 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | |||||
住房改革支出 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | |||||
住房公积金 | 1,592 | 1,592 | 1,592 | |||||
购房补贴 | 245 | 245 | 245 |
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