绵阳市水利局关于安全生产检查发现问题的情况通报

2024-03-28 10:49文章来源:绵阳市水利局
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为认真做好全市水利行业岁末年初安全生产“打非治违”集中整治专项行动、岁末年初安全生产大排查大曝光大整治、两会期间及春节前后等安全生产工作,2月22日至3月18日期间,市水利局对在建水利工程、水库、堤防、水闸、农村小水电等水利工程进行了安全生产监督检查

经研究,现对检查发现的以下问题进行通报曝光。其中在建水利工程安全问题隐患38个、水电站问题隐患8个。(详见附件1-2)。

相关县(市、区)认真组织责任单位落实问题整改,确保问题整改销号。各县(市、区)举一反三,认真抓好属地在建水利工程、已成水利工程、水电站等的风险管控、隐患排查治理监督管理工作,有效杜绝发生生产安全责任事故

附件:1.在建水利工程问题、隐患曝光清单

      2.水电站运行问题隐患曝光清单  

绵阳市水利局

20243月28日


附件1

在建水利工程问题、隐患曝光清单

序号

检查时间

项目/单位名称

县(市、区)

发现问题

1

2024年2月27日

涪江平武阔达段防洪治理工程

平武县

1.复工复产安全会议未覆盖全员(如项目经理、安全员等管理人员未参加);

2.暂未召开复工复产全员安全教育培训;

3.复工复产方案批复签字与停工申请签字不是总监理工程师签字;

4.观坝左岸搅拌站处一配电箱未锁闭;

5.现场警示标牌设置不足,临边防护不到位。

2

2024年3月1日

都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程金石支渠

涪城区

1.停复工监理审批单未经总监签批;

2.总监未参加项目推进会,未组织第一次监理例会,各会议纪要中均无总监签字和签到,业主代表反映总监到场时间较少,且图纸会签总监也未参加;

3.未及时如实向从业人员通报事故隐患治理情况;

4.复工复产安全教育无照片,无佐证资料;

5.无复工复产领导班子安全专题会议记录;

6.安全隐患记录台账建立不全,仅建立了地质隐患台账;且台账未明确隐患等级、责任人/部门、整改时限等要求;

7.未建立项目安全投入台账;

8.项目应急预案需结合项目实际编写,如无组织机构及职责、无应急人员联系方式、无应急物资清单,且应急预案未组织评审并形成会议纪要;

9.安全生产责任制未结合项目实际编写,未覆盖全员。

3

2024年3月4日

引通济安工程

北川羌族自治县

1.无复工复产应急处置方案;

2.暂未以正式文件下发2024年度安全生产、应急管理、防洪度汛、消防安全管理领导小组成立文件;

3.未以文件明确安全生产负责人,且安全生产负责人职责与安全员职责一致,职责不清;

4.2#支洞生活区,液压油存储不规范;

5.作业人员宿舍内,人员离开后,插线板放置在枕头上,且未断电。

4

2024年3月5日

梓潼县水系连通及水美乡村建设项目

梓潼县

1.复工复产安全生产教育未覆盖全员;

2.无危险源辨识制度,无风险评价制度,无值班值守及巡查检查制度,无隐患排查治理制度;

3.未及时将危险源情况、风险评价及管控情况录入水利安全生产监管信息系统;

4.未根据不同风险等级实行分级管控,并落实管控责任;

5.隐患台账未明确隐患等级整改单位人员整改时限等要素,未通过职工大会、信息公示栏等方式向从业人员通报隐患治理情况;

6.项目开工以来,暂未开展应急演练工作;

7.安全员无水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

5

2024年3月6日

开茂水库安江干渠(北川段)

北川羌族自治县

1.工人宿舍中用电插座放在床上;

2.高压电缆穿越林区,未按防灭火相关要求铺设;

3.进洞须知告示牌未摆放在作业面;

4.明渠度槽处存在高边坡风险,未按相关规范进行防护处置。

6

2024年3月8日

江油市沉文片区农村饮水工程项目

江油市

1.储泥池处人员上下楼梯搭设不规范;

2.网格絮、凝斜管沉淀池处脚手架搭设不规范;

3.重力式免滤池处上下楼梯无临边防护;

4.加氯加药间与开挖沟槽处临边防护不到位,且已开挖沟渠槽上部有松散土未及时清理;

5.沉文供水站使用塔吊未办理使用登记,未进行定期检验,安装完成后无验收资料;

6.监理单位无2024年安全检查记录资料;

7.沉文供水站挡土墙施工作业处,边坡有堆积松散土,有坍塌风险,需立即采取安全防护措施;

8.施工作业现场警示标志、标牌缺失,且已设置的标牌悬挂不规范。


附件2

水电站运行问题隐患曝光清单

序号

检查时间

电站名称

县市区

运行管理问题

1

2024年2月27日

黄羊三级电站

平武县

1.两个班只有一名安全员,无法满足上级要求;

2.未依据危险源类型、位置和风险等级绘制空间分布图并悬挂张贴;

3.风险评价报告未经安全生产负责人和主要负责人签字;

4.隐患台账未明确隐患等级及整改责任人;

5.首席安全官月度会议未及时对上个月情况进行总结评估;

6.未针对不同等级实行分级管控(无管控措施和责任人),风险评价取值及等级识别有误;

7.应急预案未评审并形成会议纪要;

8.无监控设施。


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