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中共绵阳市委政策研究室
2020年度政策(项目)支出绩效自评报告

发布日期:2021-05-10 15:46文章来源: 市委政研室
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中共绵阳市委政策研究室

2020年度政策(项目)支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况。组建由市委政研室分管绩效工作副主任为组长,各科室负责人为成员的项目评估小组,开展项目预算的事前绩效评估。主要采取现场评估和咨询专家相结合的方式进行,重点评估项目依据是否充分、项目实施是否有效、测算需求是否合理、用途与资金是否匹配、指标反映项目是否准确全面五个方面。我部门预算项目均为此前年度的延续性项目,在当年立项时已上报立项依据。严格按照市财政局要求,按时保质完成部门整体支出、政策支出和项目支出绩效自评并向财政局提交自评报告。组织终端用户对【全面深化改革信息平台项目】开展满意度测评,形成自评报告,根据评价结果拨付项目经费。全年安排项目9个,安排经费185.33万元,年末实际项目支出185.33万元,完成率100%。

(二)资金安排情况。安排项目预算9个,预算经费185.33万元,全年项目累计9个,到位资金185.33万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。全年项目经费支出185.33万元,完成率为100%。

(二)总体绩效目标完成情况分析。2020年,市委政研室(改革办)围绕加快建设中国科技城和西部现代化强市战略目标,统筹服务疫情防控和经济社会发展,充分发挥参谋助手作用,高质量完成市委安排部署的工作任务,得到省委政研室(改革办)和市委市政府的一致好评。总体上看,在年度预算执行中,我们做到统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡原则,对项目经费实行全额预算、过程控制和事后监督,全年安排项目预算9个,到位资金185.33万元;全年项目经费支出185.33万元,完成率为100%,做到了专款专用,提高了财政项目资金使用效益,为政策研究和深化改革提供了有力保障。

(三)绩效指标完成情况分析。

1.完成“市级领导牵头重点调研课题”17个项目的立项、调研、撰写以及专家评审工作;

2.完成“新型智库绵阳市重大课题经费”30个项目的立项、调研、组稿及专家评审工作;

3.完成《绵阳改革与发展刊物》全年12期组稿、校审、编印以及发刊等工作,每期印发1500本;

4.完成“国际国内资料订阅”的征订、分阅等工作,全年订阅(如国务院发展研究中心《调查研究报告》、内参选编、内部参考、改革内参、高层参阅、上海发展研究中心《深度精编》《智库视角》等等其他报刊杂志;

5.完成“市委改革办工作经费”项目计划的各类会议、学习考察、改革调研、专项督查,及全市全面深化改革专题培训等工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体上看,我室在预算管理方面有以下做法,一是重视绩效评价,注重提升整体绩效管理水平。二是注重夯实管理基础,落实了专兼职人员,加强业务学习培训,注重预算编制与工作需要的融合,提高预算编制准确性。当然,在预算执行中也还存在预算管理基础相对薄弱、预算执行进度缓慢等问题,影响了预算执行的进度、效率。

为加强年度预算绩效管理,我室将进一步加强职责科室管理力度,由室主任亲自分管办公室,加强工作高度和人员保障,增强财务工作力量。加强预算事前、事中、事后的管理,将绩效管理贯穿预算管理的各个阶段,实现预算绩效管理和预算管理的有机融合。加强对项目执行情况的评估,重点对已实施项目开展评估,切实提高预算管理水平和财政收入使用的绩效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年,我室按年初工作计划,从严安排预算经费预算,为圆满完成“文稿起草、深化改革、调查研究、自身建设”等重点工作任务提供了必要的财政资金保障,使年初计划的各项工作达到效果最大化,效益最优化,推动全市政研和改革工作顺利推进。

1.2020年完成全面深化改革全市会议4次,组织对接落实上级专项改革方案12项。推出自主创新改革方案3项,向省委改革办报送改革经验专报2篇,指导改革创新试点6次。

组织完成市级领导牵头重点调研课题16篇,开展专题调研8次,向市委提交重大决策建议3篇。

2.起草市委重要文稿(含文件、汇报材料、署名文章、讲话等)10篇。

3.完成市委机关刊物《绵阳改革与发展》编辑出版任务。编印《绵阳改革动态》30期,编印《情况参考》6期。

4.组织起草两项改革“后半篇”文章的实施意见和改革工作方案20个,编印《工作简报》12期,指导改革推进2次。

5.强化结果应用,针对事前绩效评估结果,及时运用于调整预算项目、资金规模、支出方向等。严格按财政局要求及时在部门预算和决算中公开单位项目目标绩效相关信息。

 

附件:项目绩效目标自评表

 

中共绵阳市委政策研究室

2021年4月15日


国际国内资料订阅费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

国际国内资料订阅费

项目主管部门

 

资金使用单位

市委政策室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

4万元

4万元

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

4万元

4万元

100%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2020年需订阅国务院发展研究中心《调查研究报告》《内参选编》《内部参考》《改革内参》《高层参阅》《深度精编》《智库视角》及其他报刊、资料等,组织工作人员加强成果的借鉴与运用,更好为市委决策服务。

2020年完成资料订阅,丰富干部职工视野,更好为市委决策服务。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

2020年需订阅国务院发展研究中心《调查研究报告》1份、《内参选编》4份、《内部参考》1份、《改革内参》1份,《高层参阅》1年,上海发展研究中心《深度精编》《智库视角》2份、及其他报刊、资料。

1

100%

 

质量指标

完成国际国内资料订阅

承完成国际国内资料订阅,推动相关经验转化为绵阳做法。

100%

 

时效指标

2020年底前完成

2020年底前完成

100%

 

成本指标

2020年需订阅国务院发展研究中心《调查研究报告》1份、7800元/份,《内参选编》4份、598元/份,《内部参考》1份、1296元/份,《改革内参》780元,《高层参阅》4800元,上海发展研究中心《深度精编》《智库视角》2份、7000元/份,及其他报刊、资料等预计9000元,预计需要经费4万元。

4万元

100%

 

绩效指标

经济效益指标

通过订阅资料的学习,研读,为市委市政府提供更好的决策参考

通过订阅资料的学习,研读,增长知识,提高见识,为市委市政府提供更好的决策参考

100%

 

社会效益指标

每个文件、每个政策的出台,都会经历深入的调查研究和反复的文字修改,每一份文稿少则反复印刷三次,多则七、八次,保证市委工作需要。

为市委、市政府文件及领导讲话材料起草、改革方案制定和各类会议材料印制服务。

100%

 

生态效益指标

提高订阅资料的质量。

贯彻落实上级部署,指导绵阳经济社会发展。

100%

 

可持续影响指标

增强刊物资料的针对性、可读性。

上级精神、经验做法指导绵阳发展。。

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

读者对当年订阅资料的满意度。

读者对当年订阅资料的满意度达95%以上。

100%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 


《绵阳改革与发展》市委机关刊物月刊

编印费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

《绵阳改革与发展》市委机关刊物月刊编印费

项目主管部门

 

资金使用单位

市委政策研究室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

22万元

22万元

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

22万元

22万元

100%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

预计2020年全年将刊载文章200余篇、120余万字、图片60余幅,全年印刷刊物12期。

2020年,《绵阳改革与发展》全年印刷12期,每期印刷1500本。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

2020年全年将刊载文章200余篇、120余万字、图片60余幅,全年印刷刊物12期,每期1500本;每期采稿约20篇,预计每年支付稿费、发行费4万元;全年支付刊物设计制作费1.5万元;支出编辑部人员劳务费。

22万元

100%

 

质量指标

完成全年1-12期编印任务,总结、宣传好绵阳改革与发展经验,为市委决策提供参谋与服务。

完成全年12期编印任务

100%

 

时效指标

2020年12月底前完成全年编印任务

2020年12月底前完成全年编印任务

100%

 

成本指标

全年印刷刊物12期,每期1500本、7200元,全年共需印刷费用8.64万元;每期采稿约20篇、约9万字,预计每年支付稿费、发行费4万元;全年支付刊物设计制作费1.5万元;支出编辑部1名聘用人员工资及保险等约7.86万元,共计22万元。

 

100%

 

效益

指标

经济效益指标

总结推广各地工作经验,加快经济社会主义发展。

刊载文章200余篇、120余万字、图片60余幅

100%

 

绩效指标

效益

指标

社会效益指标

总结推广各地工作经验,加快经济社会主义发展。

引导各地加强宣传,总结经验,促进经济社会发展。

100%

 

生态效益指标

加强刊物用稿总量控制,保证办刊质量。

刊载文章200余篇、120余万字、图片60余幅

100%

 

可持续影响指标

读者满意度。

读者满意度在90%以上。

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

读者满意度。

读者满意度在90%以上。

100%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 


绵阳市“清单制+责任制+督考制信息化

平台”维护费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

绵阳市“清单制+责任制+督考制信息化平台”维护费

项目主管部门

 

资金使用单位

市委政策室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

2.84万元

2.84万元

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

2.84万元

2.84万元

100%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2020年,为保证全市改革信息化平台安全运行,需由第三方专业公司负责日常维护。做好信息化平台第三方维护公司的招标、合同签订、日常管理等工作。

根据维护合同,第三方专业公司负责日常维护,确保了全年安全运行。按合同约定,结合用户评价情况,支付运行维护费用2.84万元。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

根据平台运行中的用户量、安全等级等要求加强日常维护。

共计1个项目,分两次付款

100%

 

质量指标

保证深化改革工作正常开展。

零风险、零事故。

100%

 

时效指标

第三方专业维护公司对平台用户提出问题第一时间答复处理。

服务响应及时、有效。

100%

 

成本指标

平台维护费用2.84万元。

2.84万元

100%

 

经济效益

指标

信息化平台为全年改革任务服务,提高提醒、督办效率。

202年无信息安全事故发生。

100%

 

社会效益

指标

保证全市改革信息化平台安全运行。

202年无信息安全事故发生。

100%

 

生态效益

指标

保证全市改革信息化平台安全运行。

202年无信息安全事故发生。

100%

 

可持续影响指标

保证全市改革信息化平台安全运行。

202年无信息安全事故发生。

100%

 

绩效指标

满意度指标

服务对象

满意度指标

平台维护具有针对性、实效性。

保证全市改革信息化平台安全运行。

100%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 


内部参阅《情况参考》编印费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

内部参阅《情况参考》编印费

项目主管部门

 

资金使用单位

市委政策室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

2万元

2万元

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

2万元

2万元

100%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2020年预计编印《情况参考》6期,编印每期刊物需至少3人围绕问题开展调研、赴省内外考察学习,组织专门人员讨论修改文稿,召开小型座谈会议讨论文稿,提高服务市委决策的实效性和针对性。

2020年编印《情况参考》6期,组织人员开展深度参与成渝地区双城经济圈建设、推进两项改革,以及“十四五”经济社会发展等专题调研,提高服务市委决策的实效性和针对性。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量

指标

2020年预计编印《情况参考》6期。

6期

100%

 

质量

指标

提高情况参考的可读性、针对性。

 

100%

 

时效

指标

2020年底前完成。

12月完成

100%

 

成本

指标

保障编印成本支付,以及外出考察等支出。

2万元

100%

 

经济效益指标

借鉴外地经验做法,促进绵阳经济社会发展。

借鉴外地经验做法,力争有1-3条经验转化为绵阳做法。

100%

 

社会效益指标

全市改革与发展中的重大问题开展调研,形成相关报告,供市委市政府领导参考。

形成相关报告,供市委市政府领导参考。

100%

 

生态效益指标

加强总量控制,推动研究成果转化。

 

100%

 

绩效指标

可持续影响指标

加强经验的借鉴,促进绵阳经济社会发展。

提高参谋服务能力,得到市委领导肯定。

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

推动工作建议转化为市委决策,促进研究成果进文件、进讲话、进报告。

力争有1-2期《情况参考》得到市委肯定性签批,或有1-2条建议转化为市委决策。

100%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 


市级领导牵头重点课题调研经费项目

绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

市级领导牵头重点课题调研经费

项目主管部门

 

资金使用单位

市委政策室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

60万元

60万元

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

60万元

60万元

100%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2020年,将继续推动市级领导牵头课题调研成果进讲话、进文件,提高服务市委决策质效,促进绵阳经济社会发展。全年拟组织21个市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。

2020年,完成21个市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

完成21个市级领导牵头重点课题立项、调研、结题、成果评审、课题成果汇编等工作。

21个课题

100%

 

质量指标

完成市级领导牵头重点调研课题组织、评审、补助发放等工作。

完成课题的组织、评审、补助发放等工作

100%

 

时效指标

2020年底前完成

12月底前完成

100%

 

成本指标

支付市级领导牵头重点调研课题补助经费54万元,支付专家咨询费、专家评审费、评审会务费、课题汇编编辑费、印刷成书费用6万元,共计60万元。

60万元

100%

 

经济效益

指标

推动研究成果进讲话、进文件、转化为市委决策,促进绵阳经济社会发展。

 

100%

 

社会效益指标

为市委市政府决策服务,每年大部分课题转化为市委市政府决策

印制课题汇编

100%

 

绩效指标

生态效益

指标

市级领导牵头课题对绵阳经济社会发展的重点问题研究实现全覆盖。

形成课题报告

100%

 

可持续影响指标

研究成果为绵阳经济社会发展提供引领。

课题质量逐年提高

100%

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

读者对《课题成果汇编》满意度逐年提升。

90%以上。

100%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。


市委改革办工作经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

市委改革办工作经费

项目主管部门

 

资金使用单位

市委政策室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

47万元

47万元

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

47万元

47万元

100%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2020年,继续承担好市委改革办日常运行工作,组织召开全市改革办公室主任会、工作推进会、信息工作培训会、改革情况汇报会等各类改革会议,组织改革办干部外出学习考察,开展改革调研、改革专项督查,推动改革任务落地落实。

全面完成2020年《改革工作要点》《改革落实台账》《改革举措实施规划任务清单》的各项任务。

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量

指标

召开全市改革办公室主任会、工作推进会、信息工作培训会、改革情况汇报会等各类改革会议,组织开展学习考察、改革调研、改革专项督查等任务。

1

100%

 

质量

指标

改革任务有力有序有效实施。

完成2020年度全面深化改革工作

100%

 

时效

指标

2020年底前完成。

12月底前完成

100%

 

成本

指标

改革工作运行办公费7万元,各类改革会议费4万元,差旅费4万元,改革督察、调研、改革文件报备等产生的车辆租赁运行维护费用2万元,邮电邮寄费用2万元,劳务费2万元,物业管理费用2万元,全面深化改革培训20万元,重大改革问题专家咨询费2万元,其他支出2万元,共计47万元。

47万元

100%

 

绩效指标

经济效益指标

通过改革优化经济结构,提高经济发展质量。

全市经济实现增长。

100%

 

社会效益指标

改革工作考核位居全省前列。

改革工作考核位居全省前列。

100%

 

生态效益指标

促进经济社会可持续发展。

全市经济社会实现可持续发展。

100%

 

可持续影响指标

增强绵阳经济高质量发展的动力。

服务四川省经济副中心建设。

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众对改革的获得感增强。

改革绩效评价位居全省前列。

100%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 


四川省统筹城乡研究会绵阳重大问题研究

经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

四川省统筹城乡研究会绵阳重大问题研究经费

项目主管部门

 

资金使用单位

市委政策室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

11万元

11万元

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

11万元

11万元

100%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2020年,将组织四川省统筹城乡研究会围绕我市落实中央、省委、市委部署和市委交办任务对重点任务开展专题研究。

2020年,与省统筹城乡协会联合开展绵阳发展重大问题研究,形成《绵阳“十四五”发展规划主要思路研究》,研究成果已被吸纳进绵阳“十四五”规划建议。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

形成2020年绵阳市重大问题研究成果1个。

共计1项

100%

 

质量

指标

研究成果获得市委领导肯定,或被吸纳进市委重要文件。

 

100%

 

时效

指标

2020年底前完成

12月底前完成

100%

 

成本

指标

保障课题研究的调研、咨询、印制等支出。

11万元

100%

 

经济效益指标

对绵阳经济社会发展重点问题开展专题研究。

研究成果进讲话、进文件、进决策。

100%

 

社会效益指标

对绵阳经济社会发展重点问题开展专题研究。

研究成果进讲话、进文件、进决策。

100%

 

生态效益指标

为社会主义现代化绵阳建设提供参考。

 

100%

 

可持续影响指标

为社会主义现代化绵阳建设提供参考。

 

100%

 

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

得到市委或市委领导肯定,相关意见建议被采纳吸收。

研究成果进讲话、进文件、进决策。

100%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 


大宗文印费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

大宗文印费

项目主管部门

 

资金使用单位

市委政研室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

1.5万元

1.5万元

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

1.5万元

1.5万元

100%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

完成2020年调查研究和重要文件文稿、领导讲话稿、重大方案的印制,为材料起草、修改、讨论、送审及编印工作提供保障。

2020年完成室机关各类材料印制,保障了各类工作需要。

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量

指标

完成各类代拟文件文件、领导讲话和改革方案及各类会议材料的印刷费。

1.5万元

100%

 

质量

指标

保障工作需要。

 

100%

 

时效

指标

2020年底前完成。

12月底前完成

100%

 

成本

指标

通过询价,控制成本。

1.5万元

100%

 

经济效益指标

保障市委重要文件、材料等的印刷。

 

100%

 

社会效益指标

保证日常工作需要。

 

100%

 

生态效益指标

保证日常工作需要。

 

100%

 

可持续影响指标

为重点工作提供保障。

 

100%

 

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

为重点工作提供保障。

印刷质量符合要求。

100%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 


新型智库绵阳市重大课题研究经费项目绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

新型智库绵阳市重大课题研究经费

项目主管部门

 

资金使用单位

市委政策室

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

23万元

23万元

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

23万元

23万元

100%

县级财政资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

2020年拟公开发布30个重大研究课题,需开展新型智库绵阳市重大课题的立项申报、课题发布、结题成果收集及评审、课题成果汇编及成果运用等工作,共计需要经费23万元。

2020年引导各类智库围绕中心工作分专题开展调查研究,评选智库重大研究优秀成果30篇,为市委市政府决策提供重要参考。

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

 

公开发布一批重大研究课题,完成30个成果的评定及成果转化利用。

23万元

100%

 

质量

指标

对2020年新型智库课题评定等次

一等5个、二等15个、三等15个

100%

 

时效

指标

2020年底前完成

12月底前完成

100%

 

成本

指标

30个课题按平均0.6万元/个补助、需课题补助经费18万元,需办公及耗材费1万元,专家评审劳务费1.5万元,资料编印费1万元,差旅费1.5万元,合计需23万元。

23万元

100%

 

经济效益指标

运用新型智库研究成果服务地方经济社会发展。

 

100%

 

社会效益指标

为市委市政府决策提供参考。

为市委市政府决策提供参考。

100%

 

生态效益指标

新型智库研究成果服务地方经济社会发展。

新型智库研究成果服务地方经济社会发展。

100%

 

绩效指标

可持续影响指标

新型智库研究成果服务地方经济社会发展。

新型智库研究成果转化为市委决策。

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

新型智库研究成果的针对性、实效性。

新型智库研究成果的针对性、实效性明显增强。

100%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

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