中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室2022年单位预算
目录
第一部分 中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、职能简介
市委网信办为中共绵阳市委网络安全和信息化委员会常设办事机构,正处级单位,列市委工作机关序列,加挂绵阳市互联网信息办公室牌子。主要负责全市网络安全和信息化工作。
二、2022年重点工作
贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委的决策部署;统筹协调全市网络安全和信息化工作;统筹协调推动网络安全和信息化新技术的发展应用;负责全市互联网信息内容管理,统筹组织互联网宣传管理等相关工作;协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;统筹推动网络阵地建设,会同有关部门推动媒体融合发展和县市区融媒体中心建设等工作。
第二部分 中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室
2022年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)见附件
二、单位收入总表(公开表1-1)见附件
三、单位支出总表(公开表1-2)见附件
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)见附件
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)见附件
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)见附件
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)见附件
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)见附件
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)见附件
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)见附件
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开
表4-1)见附件
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)见附件
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)见附件
第三部分 中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市委网信办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委网信办2022年收支总预算244.38万元,比2021年收支预算总数增加28.92万元,主要原因一是人员基本支出增加,二是项目经费略有增加。
(一)收入预算情况
市委网信办2022年收入预算244.38万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入244.38万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况
市委网信办2022年支出预算244.38万元,其中:基本支出177.58万元,占72.67%;项目支出66.8万元,占27.33%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市委网信办2022年财政拨款收支总预算244.38万元,比2021年财政拨款收支总预算增加28.92万元,主要原因是主要原因一是人员增加基本支出增加,二是项目经费略有增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入244.38万元;支出包括:一般公共服务支出195.29万元、社会保障和就业支出22.75万元、卫生健康支出9.01万元、住房保障支出17.33万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委网信办2022年一般公共预算当年拨款244.38万元,比2021年预算数增加28.92万元,主要原因一是人员增加基本支出增加,二是项目经费略有增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出195.29万元,占79.91%;社会保障和就业支出22.75万元,占9.31%;卫生健康支出9.01万元,占3.69%;住房保障支出17.33万元,占7.09%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(201类)网信事务(37款)行政运行(01项)2022年预算数为128.49万元、其他网信事务支出(99项)2022年预算数为66.8万元。主要用于:工资福利支出、商品和服务支出。
2.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2022年预算数为15.17万元、机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2022年预算数为7.58万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。
3.一般公共服务(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2022年预算数为5.69万元、行政事业单位医疗(11款) 公务员医疗补助(03项)2022年预算数为3.32万元。主要用于:职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。
4.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2022年预算数为17.33万元.主要用于:职工住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市委网信办2022年一般公共预算基本支出177.58万元,其中:
人员经费158.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费19.32万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、其他交通费用。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委网信办2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于检查工作、考察调研、座谈、工作指导交流等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%。主要原因是单位目前暂无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
市委网信办2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市委网信办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,市委网信办的机关运行经费财政拨款预算为17.6万元,与2021年预算持平。为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。
(二)政府采购情况
2022年,市委网信办2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,市委网信办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台。
2022年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2022年市委网信办按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个,涉及预算66.8万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:特定目标类项目6个,涉及预算66.8万元。因项目内容涉密(敏感),不予公开。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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